有算进项,就是销项,减掉进项,就是需要交的增值税,一定期间交的增值税/此期间的营业收入*100%,这个比率大于3%,可以即征即退
软件企业税负超过3%部分即征即退是怎么算的,有算进项吗?
老师,我们公司有申请了镶嵌式软件即征即退的,本期我们公司销售了一般货物,还有部分的即征即退货物,因为镶嵌式软件即征即退文件说明超过3%的才退税。问题:本期超过3%的税负率了,但是本年累计的没有超过,而且是加了一般货物的计算的税负率,请问税局退即征即退的税款是针对即征即退货物这部分超过3%退税,还是指全部的货物收入超过3%才退税?
即征即退实际退税额一般是超过3%的部分是退税额 ,但是有进项税额的怎么算?
老师,软件企业超过3%的,增值税即征即退,那比如本月,进项大于销项,那是不是就不享受即征即退了?
企业销售自主研发的软件,可以享受增值税税负超过3%即征即退,如果企业交付了源代码还可以享受增值税税负超过3%即征即退吗?
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?