这个你们没有取得发票吗,取得是不含税去申报个税,2000/(1%2B1%)
你好,请问一下公司给顾问支付工资个税的问题。 我的做账分录:借:其他应付款2万 贷:银行2万 同时这个月借:管理费用2000 贷:其他应付款2000.以后每月都要计入管理费2000.现在我要申报个税,怎么申报呢?
老师,我这个月给员工做工资,分录为:借管理费用 贷应付职工薪酬-小李 20000 发放时:借 应付职工薪酬-小李 贷其他应付款-法人名字2000 这样可以吗?然后小李是不是要申报个税?
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
公司老板交社保但是不发老板工资,外账我们做了一个工资,比如 借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬 2000 借:应付职工薪酬 2000 贷:其他应收款——社保 500 其他应付款——老板 1500 然后这个其他应付款一直不发,我们也有内账,当公对私转账的时候做成还款,借其他应付款;非公户的支出取得发票做进费用做成借款,贷其他应付款,这样的操作可以么?老板个税按2000申报,因为老板的工资增加的管理费用2000元算不算虚增费用?
老师你好,请问现在申报2月个税需要缴纳84元,我现在做2月份账计提工资分录这样写对吗? 借:管理费用-工资7716 管理费用-个税 84 贷:应付职工薪酬 7716 应付职工薪酬 84 缴纳 工资。借:应付工资7716 应付职工薪酬84 贷:银行存款7716 其他应收款 84
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
没有发票
2000/1.01,计算下来得1980.20元。这个不含税价,计算吗?然后个税操作系统该怎么填写呢?是不是要填写劳动报酬所得
需要取得发票才可以税前扣除,光申报没有用,还是不能税前扣除,这个不含税价,计算 需要取得发票,没有发票按2000去申报,是按劳务报酬申报
那我没发票,现在申报该怎么操作呢
劳务报酬那里点进来,然后添加这个人的信息吗?
先添加人员信息,之后去申报,填写2000 ,取得发票 ,没有发票你这个汇算清缴一样纳税调增,多亏
我们现在是这样,这个人首先不是我们员工,是请的顾问,然后给人都工资,现在做账呢,没有按2000来冲,共冲2万,这样我就按2000报,他就不用交税了吧
按劳务报酬超过800元就需要交个税了
那我报税时,咋填呢?劳务报酬表打开,人家让填人员工号,可是他不是我们员工,我怎么填
你这个叫对方开发票给你们发票备注栏写需要代扣个税再去扣就可以
不是,这个就是公司请个人做顾问,给人发的工资,个人不一定就能开出发票啊。。您说的意思是公司给个人的工资,个人还必须提供发票了吗
亲,你不是说不是你员工吗,取得对方开发票,不是员工按劳务报酬申报个税,
首先,作为个人我要是被哪个企业请去做顾问,说好的工资一年2万,那我肯定拿到手是2万,公司不可能从我的2万里扣钱,我也不给公司开票
那你做费用代扣个税汇算清缴纳税调增
我只是觉得你们这样不合算,你要是不取得发票,那这个就按2000申报个税汇算清缴纳税调增就可以
我知道取得发票对我们肯定好些,可是对方没发票,我也只能按没发票处理了。
还有调增后,这个交税是我们公司在系统上给他交吗,就是我们除了给他2万,还需要汇算清缴后给他交个税吗,还是他自己通过个人app自己去缴纳呢
这个交税是我们公司在系统上给他交吗 是的,需要汇算清缴后给他交个税吗,还是他自己通过个人app自己去缴纳呢 对方自己去操作,不是你们,