这个你们没有取得发票吗,取得是不含税去申报个税,2000/(1%2B1%)

我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
没有发票
2000/1.01,计算下来得1980.20元。这个不含税价,计算吗?然后个税操作系统该怎么填写呢?是不是要填写劳动报酬所得
需要取得发票才可以税前扣除,光申报没有用,还是不能税前扣除,这个不含税价,计算 需要取得发票,没有发票按2000去申报,是按劳务报酬申报
那我没发票,现在申报该怎么操作呢
劳务报酬那里点进来,然后添加这个人的信息吗?
先添加人员信息,之后去申报,填写2000 ,取得发票 ,没有发票你这个汇算清缴一样纳税调增,多亏
我们现在是这样,这个人首先不是我们员工,是请的顾问,然后给人都工资,现在做账呢,没有按2000来冲,共冲2万,这样我就按2000报,他就不用交税了吧
按劳务报酬超过800元就需要交个税了
那我报税时,咋填呢?劳务报酬表打开,人家让填人员工号,可是他不是我们员工,我怎么填
你这个叫对方开发票给你们发票备注栏写需要代扣个税再去扣就可以
不是,这个就是公司请个人做顾问,给人发的工资,个人不一定就能开出发票啊。。您说的意思是公司给个人的工资,个人还必须提供发票了吗
亲,你不是说不是你员工吗,取得对方开发票,不是员工按劳务报酬申报个税,
首先,作为个人我要是被哪个企业请去做顾问,说好的工资一年2万,那我肯定拿到手是2万,公司不可能从我的2万里扣钱,我也不给公司开票
那你做费用代扣个税汇算清缴纳税调增
我只是觉得你们这样不合算,你要是不取得发票,那这个就按2000申报个税汇算清缴纳税调增就可以
我知道取得发票对我们肯定好些,可是对方没发票,我也只能按没发票处理了。
还有调增后,这个交税是我们公司在系统上给他交吗,就是我们除了给他2万,还需要汇算清缴后给他交个税吗,还是他自己通过个人app自己去缴纳呢
这个交税是我们公司在系统上给他交吗 是的,需要汇算清缴后给他交个税吗,还是他自己通过个人app自己去缴纳呢 对方自己去操作,不是你们,