这个你们没有取得发票吗,取得是不含税去申报个税,2000/(1%2B1%)

您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
没有发票
2000/1.01,计算下来得1980.20元。这个不含税价,计算吗?然后个税操作系统该怎么填写呢?是不是要填写劳动报酬所得
需要取得发票才可以税前扣除,光申报没有用,还是不能税前扣除,这个不含税价,计算 需要取得发票,没有发票按2000去申报,是按劳务报酬申报
那我没发票,现在申报该怎么操作呢
劳务报酬那里点进来,然后添加这个人的信息吗?
先添加人员信息,之后去申报,填写2000 ,取得发票 ,没有发票你这个汇算清缴一样纳税调增,多亏
我们现在是这样,这个人首先不是我们员工,是请的顾问,然后给人都工资,现在做账呢,没有按2000来冲,共冲2万,这样我就按2000报,他就不用交税了吧
按劳务报酬超过800元就需要交个税了
那我报税时,咋填呢?劳务报酬表打开,人家让填人员工号,可是他不是我们员工,我怎么填
你这个叫对方开发票给你们发票备注栏写需要代扣个税再去扣就可以
不是,这个就是公司请个人做顾问,给人发的工资,个人不一定就能开出发票啊。。您说的意思是公司给个人的工资,个人还必须提供发票了吗
亲,你不是说不是你员工吗,取得对方开发票,不是员工按劳务报酬申报个税,
首先,作为个人我要是被哪个企业请去做顾问,说好的工资一年2万,那我肯定拿到手是2万,公司不可能从我的2万里扣钱,我也不给公司开票
那你做费用代扣个税汇算清缴纳税调增
我只是觉得你们这样不合算,你要是不取得发票,那这个就按2000申报个税汇算清缴纳税调增就可以
我知道取得发票对我们肯定好些,可是对方没发票,我也只能按没发票处理了。
还有调增后,这个交税是我们公司在系统上给他交吗,就是我们除了给他2万,还需要汇算清缴后给他交个税吗,还是他自己通过个人app自己去缴纳呢
这个交税是我们公司在系统上给他交吗 是的,需要汇算清缴后给他交个税吗,还是他自己通过个人app自己去缴纳呢 对方自己去操作,不是你们,