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老师好,20年1月份我冲红了19年12月的发票,那我账上该怎么做分录呢?之前的税款已经交了

2020-10-21 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-21 16:47

您好。 冲销当时收入凭证,当时多交税了,这个月销项是负数,报税时,这个数就减出来了。

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快账用户1115 追问 2020-10-21 16:49

是冲销掉凭证?我只是冲红一部分,该怎么做分录?

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:54

您现在冲销一部分,等下次来了票,在冲销很麻烦,因为单价不一定相同; 我看着金额都不大,不如等发票全了,一块入账就是,临近年底,您多催催发票就好。

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快账用户1115 追问 2020-10-21 16:56

我们是建筑业,项目不做了,没有什么单价

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:58

我的意思是说,这不是领带 都有单价吗?您入账没统计单价和数量吗?只核算金额?

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快账用户1115 追问 2020-10-21 17:03

建筑业啊老师,那里来的单价数量?

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齐红老师 解答 2020-10-21 17:07

嗯嗯,不好意思,我以为是刚才那个问问题的老师呢,我搞错了。 红字发票金额是其中收入的一部分,是这意思吗? 那您就按红字发票金额,做一笔负数账就可以。

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您好。 冲销当时收入凭证,当时多交税了,这个月销项是负数,报税时,这个数就减出来了。
2020-10-21
之前这个发票,你勾选抵扣了吗?
2021-01-26
借应收负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税销项负数, 冲你当月的正数收入。
2021-07-05
同学,你好 1月份先做一笔冲销分录,冲掉12月的 再重新做一笔正确分录
2021-01-21
你好;  你这个是跨年了。 你是什么准则的; 我看看之前分录   
2022-12-26
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