同学你好 错误的原分录负数红冲,然后按照正确的来做

9月份有一张百分之十三的发票开成了百分之十七,账上是按百分之十三做的账,10份红冲并开具正确税率的发票,那么10月份账上怎么处理?(如果9月用百分之十七入账,10月份红冲我理解,但是9月虽然发票税率错了但是是用正确的税率做的账,10月红冲之后怎么做账呢)
老师,9月份有发票开错,但是当时没有作废。10月份在税盘里做的红冲。那么是不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税。到了十月份在做红冲处理
老师,我想问一下,我开错了一张普通发票,把百分之一的开成百分之三了。我已经做了冲红处理。那我账务方面该如何处理,把冲红的,和开正确的发票,粘贴在所开错的月份7月15号吗?
一月份没有暂估成本,二月份来的材料发票可以做主营业务成本?二月份没有销售收入,一月份的毛利率做到了百分之八十,一月份是上个会计做的,不是我做的,我现在怎么处理?我二月份开始做的账没有开发票,没有 销售收入
老师您好,我们是采石场简易计税的,我上个月开了一张百分之十三的专票,税点开错了 应该开百分之三的,然后我这个月红冲了,又从新开了一张百分之3的专票,老师我这个账应该怎么走啊?上个月的税已经交了,税务局应给退给我十个点的税,我不会走账了 老师
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
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资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
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老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
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请问个人注册了公司,再注册个体户,电商税怎么交的呢,这种情况下,这个人已经是核定征收的吗,他的个体户,交税只要不超过季度30万都是免税的吧,那这个个体户的个人所得税需要交吗,印花税这些呢
老师外币入资,是以从资本金账户当天转入人民币账户作为实收资本的数据吗?谢谢
但是9月份发票税率是错的,账务处理上是按正确税率做的呀,10月份怎么红冲?
9月份的原分录是正确的,是用正确的税率做的
就是按错误的税率红冲的哦