你好,它的发生额是要在借方的,如果是在贷方的,建议你放到借方负数。
广东省广州市25年的会计继续教育在哪里买课学习,有已经完成了的吗?告诉一下,谢谢!
公司收外汇,一般收入确认月份刚好是收到款的月份,我们按结汇后转到人民币户的金额确认收入,是不是就不用确认汇兑损益了
老师,我们是机械租赁公司,购入润滑油什么的放主营业务成本 还是管理费用其他呢
老师,请问我们公司是提供修理修配劳务,给客户维修电脑,结算时含材料费和人工费合在一起开维修费发票,现在客户要求材料费和人工费分开开票还是开维修费这样操作可以吗?
问下,我是个体户,变成了查账征收,税务给我打电话说我还是按核定证收报,让我补下以前的,从哪补啊
老师 我想问一下 就是 制造业 每个与社保不是公户扣款累计金额吗 然后我每个月计提社保时 需要把办公室的人员 车间人员社保分别加起来做社保计提分录 还是怎么分配一下 不用那么麻烦的加呢?
本月员工连续请病假14天,其中4天是双休日,病假期间的工资怎么算?我们公司病假按照70%发放,是基本工资/21.75*70%*10天还是14天呢?
老师 外币打入时直接结汇到了人民币账户 已经扣掉了手续费 该怎么做账?
如果员工提供一张1000元发票,但只需要报销800元,怎么入账呢
老师,都有哪些税和费用需要在上个月计提一下?
是跨年的了,我发现报表和余额表对不上,所以看要怎么做呢?这样期初数就不对了
你还能修改之前的报表吗?他的资产负债表对吗。
不能了吧,我也不知道,看余额的话是不对,其中有一个数出现在营业外支的贷方,一个出现在营业外收入的借方。这些数都没有取到值,直接忽略了
没有余额才是对的,你看下,你有余额吗?
老师,你看下这里,这里营业外支出出现在贷方,利润表的营业外支出就直接是(694.11-124.16)
这不已经评了吗?你看一下你的利润表。
可是不对吖
你好,本月数据是对的,就是负数。
这样的吗?但是科目余额表的累计数不是不是这个吗?
因为你没有放到借方负数,所以不一致。
有什么影响呢?这些数如果放错借贷方不是影响最终的利润了吗?
就会导致他两个不一致,可以忽略的,如果是当月的建议你修改已经这么长时间了,你修改也没法修改的忽略。