同学你好 可以在在销售和收款模块录一遍,自动生成凭证
老师用友U8,出纳月经最后一次转入员工零敢购买产品的货款,那我需不需要在销售和收款模块录一遍,自动生成凭证,还是可以自己直接在总账凭证填制直接录入
你好李老师,请教你一个问题,就是我们那个现金日记帐号主要是通过记录那个现金,就库存现金的一个支出,或者流入那银行存款的话就记录那些,就比如转账吗或者是,然后像微信支付啊,支付宝支付这些是属于哪一应该记录到哪一类的?记那个记账里账户里面。
南昌元康公司为一般纳税人,增值税率13%。财务部有001账套主管,002出纳(出纳及出纳签字的权限),003会计(总账、应付、应收所有权限),004业务人员(采购、销售管理模块所有权限)四个用户,已经启用了总账、采购管理、销售管理、应收管理、应付系统。根据题目用文字描述相应的业务处理流程,并填写业务生成的凭证,最后对生成的凭证进行记账处理。说明:每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型(采用收、付、转三类)、凭证编号(从001开始)、业务日期、摘要、会计科目(明细到末级科目)、金额,签名不需填写。1、2020年7月3日,收到广昌商贸公司转账支票1张,金额120000元,用以归还前欠货款。2、2020年7月12日,确认金源公司的一笔货款250000无法收回,作为坏账处理。3、2020年7月20日,收到东恒公司开出增值税发票,列明采购甲材料10吨,不含税单价1500元,款项尚未收到。4、2020年7月20日,销售部购入打印机一台,单价1500元,取得增值税专用发票,以转账支票支付。5、2020年7月21日发出甲材料110000元,其中制造A产品耗用55000元,制造B产品耗用
南昌元康公司为一般纳税人,增值税率13%。财务部有001账套主管,002出纳(出纳及出纳签字的权限),003会计(总账、应付、应收所有权限),004业务人员(采购、销售管理模块所有权限)四个用户,已经启用了总账、采购管理、销售管理、应收管理、应付系统。根据题目用文字描述相应的业务处理流程,并填写业务生成的凭证,最后对生成的凭证进行记账处理说明:每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型(采用收、付、转三类)、凭证编号(从001开始)、业务日期、摘要、会计科目(明细到末级科目)、金额,签名不需填写1、2020年7月3日,收到广昌商贸公司转账支票1张,金额120000元,用以归还前欠货款。2、2020年7月12日,确认金源公司的一笔货款250000无法收回,作为坏账处理。3、2020年7月20日,收到东恒公司开出增值税发票,列明采购甲材料10吨,不含税单价1500元,款项尚未收到。4、2020年7月20日,销售部购入打印机一台,单价1500元,取得增值税专用发票,以转账支票支付。5、2020年7月21日发出甲材料110000元,其中制造A产品耗用55000元,制造B产品耗用45000
南昌元康公司为一般纳税人,增值税率13%。财务部有001账套主管,002出纳(出纳及出纳签字的权限),003会计(总账、应付、应收所有权限),004业务人员(采购、销售管理模块所有权限)四个用户,已经启用了总账、采购管理、销售管理、应收管理、应付系统。根据题目用文字描述相应的业务处理流程,并填写业务生成的凭证,最后对生成的凭证进行记账处理说明:每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型(采用收、付、转三类)、凭证编号(从001开始)、业务日期、摘要、会计科目(明细到末级科目)、金额,签名不需填写1、2020年7月3日,收到广昌商贸公司转账支票1张,金额120000元,用以归还前欠货款。2、2020年7月12日,确认金源公司的一笔货款250000无法收回,作为坏账处理。3、2020年7月20日,收到东恒公司开出增值税发票,列明采购甲材料10吨,不含税单价1500元,款项尚未收到。4、2020年7月20日,销售部购入打印机一台,单价1500元,取得增值税专用发票,以转账支票支付。5、2020年7月21日发出甲材料110000元,其中制造A产品耗用55000元,制造B产品耗用45000
老师,我们单位是加盟的汽车维修公司,大部分收入都是通过加盟平台收款,下月初再通过平台给我们回款,给客户开的发票,我是挂账平台的名头,还是挂账发票购买方的名头,分录该怎么做
老师,我是建筑公司,之前是小规模,马上要升一般纳税人,想问一下之前签过合同税率是1,一般纳税人后还能开税率1的发票吗?
老师请问:建筑劳务公司有多个项目,都是不同的股东,老板需要随时了解项目的资金情况,那么每个项目可以开立一个一般银行账户来收付款,以便区分不同项目的资金吗?
老师早上好!去建筑公司交接会计岗位要注意哪些事项
老师 刚开好的公户 老板要是转钱进来付货款什么的备注什么啊
老师,您好,请问下24年12月计提了60万的年终奖,2025年1月发了27万,24年汇算清缴调增了33万,已经缴税了,现在应付职工薪酬贷方有余额33万,不知道怎么调账?还是说不需要调账?
现在不是已经办理退休了吗 工资还是正常计提吗 之前就没有发过工资 只是缴纳社保 交个税 发放做到其他应付里面了 上个月办理退休了 工资还是正常计提吗
老师直系亲属转让股权不用交个人所得税吧
商贸企业,去年的商品开不进来实际已销售,成本暂估已结转,上半年所得税汇算清缴已调增交税,现在账上分录要怎么做呢
你好老师,请问10月份有社保基数补差,怎么做账呢?
老师我可以不用销售模块吗,直接在凭证填制手动录入销售收入,来做账
也可以,这样也行的
老师是不是不管什么模板,哪怕录入了数据,只要不去做自动生成凭证,就都可以自己额外在总账手动录入这个凭证,互不影响,不影响我账总的编制
对的,这个是不影响的