你专票填列的是不含税金额啊,10万是含税金额
增值税纳税申报表应征增值税不含税销售额百分之三。这个填写开票含税金额还是不含税的金额?现在疫情期间是按照百分之一开的普通发票。
小规模税率百分之三 ,本季度按照政策开票百分之一税率下开票含税收入76180元,本季度没税额。。。那我忽略政策下开票税率的百分之一税率,直接用含税收入按百分之三算不含税收入填写增值税主表10行,好么? 如果有我按百分之一填写主表10行,后果就是税额和不含税收入想加不等于开票金额。。
小规模本月开专票10万,申报表不含税金额填99009.9?税额990.10?那个百分之二应该是不含税金额2000吗?百分之一税额不是1000?有点懵了
小规模纳税人季报,填写增值税申报表,这个季度普票不含税金额开了十万,专票不含税金额开了5万,那我15行,本期应纳税额填写多少
老师,增值税小规模纳税人第一季度不是超了30万额度吗,然后就是按百分之一还是百分之三的不含税销售额来填写报表呢
那个2%减免的税额是多少
那减免税的金额就是99009.9*2%