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老师,我们在运输中有些商品会有损耗,比如50元一个的商品,可能就会有几个不收钱,应收1000元的商品,只是950元,这个怎么账务处理,我是借,应收账款950,销售费用-报损50。贷主营业务收入1000,怎么有点不对

2020-10-22 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 13:50

你好 借:应收1000 贷:主营业务收入 1000 借:银行存款 950 销售费用 50 贷:应收账款 1000

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快账用户4230 追问 2020-10-22 14:02

如果这样就会感觉我收了他1000,我实际只收了950

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齐红老师 解答 2020-10-22 14:05

看你的描述就是应收1000  只收了950

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快账用户4230 追问 2020-10-22 14:05

是的,只是收了950

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快账用户4230 追问 2020-10-22 14:06

但那50元我没收

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齐红老师 解答 2020-10-22 14:08

所以  少收50  计入费用

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快账用户4230 追问 2020-10-22 14:10

但是应收账款是1000就会显示我收了

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齐红老师 解答 2020-10-22 14:11

你好  应收1000  借贷方互抵了

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你好 借:应收1000 贷:主营业务收入 1000 借:银行存款 950 销售费用 50 贷:应收账款 1000
2020-10-22
你好,借:银行存款950 销售费用50 贷:主营业务收入1000
2020-09-01
这个一般是开发票开折扣,你这个合计是5个商品,金额是100 ,原价是150 ,你这个开发票的时候开5个,还有这个开价格是150 ,折扣开-50 ,这个合计是100 ,这个根据这个去做收入,借应收100 , 贷主营业务收入 应交增值税这样,
2020-09-01
你好 损失你们自己承担吗 运输商品不要钱?
2020-09-01
同学你好 对的 需要视同销售的
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