借管理费用 贷应付帐款 银行存款
老师,我们新办企业刚买了金蝶软件,然后这个月需要预付一部分,下个月初再支付剩余的,但是他们这个月就已经开具了发票,我这边账务怎么处理
老师,领导注册了一个公司,一个个独,这个个独承担了一部分维修,因为保洁个人开不了发票,然后开不了的我们让个独开普票给这个公司,然后通过个独给保洁个人付款了,但是两家的开票人都是我,我1月也就是这个月改成其他人了,但是以前已经开具的怎么处理好点啊,以前开具的可以不处理,然后直接以后更改就行么
老师好,有家大公司几个月前在我们公司买了家具配件,并且开具增值税发票,但是现在对方退了一小部分配件给我们(就是上次买的家具配件),对方已经把这一小部分家里配件开具了红字发票,要求我们也把那一小部分配件开具红字发票,请问老师我这边要怎么开具这种红字发票?我用是kye开票软件
老师,我们公司买了一批设备,付了30%首付款,剩余是融资公司支付的,然后融资公司把这批设备租给我们,我们每个月付租金,付3年后,我们就用100块购入。怎么做账务处理
你好老师,我们是劳务公司,给甲方开了发票,但是对方非要替我们支付工人工资,然后剩下那部分钱转我们公户,首先是合理吗,其次,我们这边应该怎么处理这个账务才能合计
贷款投资100万。年化利率2.5%,每年收益30万,投资回报率是多少?
工业制造业,库存占收入的多少%比较合适,增值税税负多少%。
我们是房地产总分公司,在同一个区,拿地是总公司拿,开发是分公司开发,预售证是总公司办还是分公司办,如果总公司办,那么可以分公司销售吗?销售发票可以分公司开吗?
您好! 我这个公司怎么样能从欧洲进口材料到国内?怎么样操作呢?
商业内帐怎么做,可以分享下你的经验吗
老师:做了汇算清缴,交了2800税,通过未分配利润已做账,是不是要修改2025你资产负债表的期初数应交税费和未分配利润这2个金额,报表要调不
老师,请问代账公司,在只有进项发票和销售发票,银行流水的情况下,因为我是刚入财务职场,接手前会计的工作,做2025年4月5月的凭证,搞不清楚关联往来客户的应收账款,应付账款,公司内部往来款其他应收款其他应付款的账务应用和应用时应该考虑到涉及到的容易发生的问题,即容易理解错该用哪个科目
老师您好!请问工商年报怎么报了?
老师数量辅助在财务软件里期初没有加,过了几个月加可以吗?
基本会计有哪些工作内容 全盘会计 往来会计 应收应付会计 总账会计 成本会计 他们之间隶属是怎么样 总容易是哪个,主要有哪些内容
金蝶软件不属于无形资产么
比如实际是10000元,需要预付6000元,那我就是 借管理费用10000 贷应付帐款4000 银行存款6000
那这笔账是在我支付预付款的时候做么
你们金额大吗 这个得分摊10年
只有10000呢老师
10000的话可以直接进管理费用,之后不在摊销么
如果之后不再摊销的话,我计入管理费用后要一次性直接摊销么
不用摊一次做就可以
怎么做呢老师
老师能稍微快点吗,一个问题也等太久了
借管理费用 进项 贷银行存款
借管理费用 贷应付帐款 银行存款 2020-10-22 14:12