你好,因为培训费,是为内部员工发生的,差旅费是为外部业务发生的

老师,我们去参加培训发生的交通费,餐费等我们记到管理费用-培训费,应付职工薪酬-职工教育经费中,那要是我们给别人培训呢,发生的交通费等要记到管理费用-差旅费中,为什么呢
老师,你好,请问员工出差为了做业务职业培训,发生的路费需要记到管理费用~职工教育经费还是差旅费?
请问培训费计入损益的培训费和计入应付职工薪酬的职工教育经费,有什么区别,员工外出培训和外来老师培训员工又有什区别呢,那如果在公司筹建期间所发生的上述的培训费可以直接计入管理费用,开办费吗?
如果市发改委组织培训,那么我们去参加半天培训而产生的车费,没有发票,培训是不用钱,那么路费这些是计入职工教育经费还是差旅费呢
老师,我们是幼儿园,教职工外出学习或者培训,产生的差旅费(路费、餐饮、住宿费)是记到单位管理费用-培训费吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那我们培训别人发生的交通费可以入差旅吗,为什么呢
你好,可以的,也可以入交通费