你好,因为培训费,是为内部员工发生的,差旅费是为外部业务发生的
老师,我们去参加培训发生的交通费,餐费等我们记到管理费用-培训费,应付职工薪酬-职工教育经费中,那要是我们给别人培训呢,发生的交通费等要记到管理费用-差旅费中,为什么呢
老师,你好,请问员工出差为了做业务职业培训,发生的路费需要记到管理费用~职工教育经费还是差旅费?
请问培训费计入损益的培训费和计入应付职工薪酬的职工教育经费,有什么区别,员工外出培训和外来老师培训员工又有什区别呢,那如果在公司筹建期间所发生的上述的培训费可以直接计入管理费用,开办费吗?
如果市发改委组织培训,那么我们去参加半天培训而产生的车费,没有发票,培训是不用钱,那么路费这些是计入职工教育经费还是差旅费呢
老师,我们是幼儿园,教职工外出学习或者培训,产生的差旅费(路费、餐饮、住宿费)是记到单位管理费用-培训费吗
老师,个体户要申报个税吗??
朴 老师6月份购入固定资产,没有折旧,7月份开始折旧 现在申报企业所得税,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企业所得税申报表,再填写一次性扣除?
我们是工程行业 平时有给员工支出的备用金 这种无票的可以公对公转吗
朴 老师您好~想咨询下,公司为一般纳税人,目前税务政策:固定资产加速折旧:新购置单位价值不超过500万元的固定资产或无形资产,允许一次性计入当期成本费用扣除。如果企业本月购买了100万固定资产,获得增值税专票。增值税上,进项可以本月抵扣。那企业所得税呢?会计账面正常计提折旧,税务上可以在本季度企业所得税申报就全额扣减吗,还是要等到汇算清缴。实操上怎么处理?
跟这个客户对账,说我们多算了3000,如图,我看了跟申报表都对的上,是他们弄错了还是我搞错了?
老师,开发票要补合同和银行转账,银行流水付款方和合同签约人不是一个抬头可以吗
老师,我们有个客户破产了,应收收不回来了,计提坏账怎么做呢?
老师,企业所得税从业人数填写是按哪里的数据呢?
老师,从租计征交房产税,计税依据是按年的租金收入吗?
作为商贸行业的企业,为什么公司要把入库之前的商品发生的运费、装卸费、管理费等费用加到该批货的商品成本去呢?
那我们培训别人发生的交通费可以入差旅吗,为什么呢
你好,可以的,也可以入交通费