你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

老师,你好,我想问一下,过中秋节发给职工的福利,应该怎么处理?
老师,我想问一下,收到中秋节 发放月饼的发票。能不能:1、借:应付职工新酬-福利费 贷:现金2、借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬呀
老师,想问一下,中秋节给员工福利是发苏果卡好还是直接发现金好?
你好老师,过中秋节给员工发福利费500从公户走,这个要申报个数,那账务处理是做到管理费福利费还是管理费工资里?
老师 您好!发放员工中秋节福利账务处理,不通过应付职工薪酬-员工福利科目结转,直接记入管理费用-员工福利可以吗?我们适用的是小企业会计准则
老师,请问红冲上年度的分红款,对企业所得税有影响吗
老师,公司收到同行因倒闭无偿转让的货物,0成本账务要怎么处理比较好?
季度没超30万,月超10万,这样交税吗
账上其他应收张三一万五,收不回来了。其他应付李四一万八不用付了。这两个科目能否对冲下?符合会计做账要求吗
老师,收购玉米,然后做销售,农民没有发票,我们自己开销售发票免税,可以吗
电费一部分自己用一部分别人用,财务账怎么做账?
异地企业预缴是按收到款项。还是按自己开票预缴
老师您好,我公司有一名员工的保险费用是由他自己负担的,包括单位部分和个人部分都是由他自己负担。请问在支付工资时该怎么进行账务处理
进项退税勾选到收到退税款,完整会计分录?
老师,A公司要注销,名下持有B公司的股权转让给了自然人C,自然人C支付给A公司股权款,A公司要归还股东的投资款,怎么备注?