那么没法结转的,本身计算虚假暂估

老师我家是商贸公司,假如7月份暂估入库商品数量10,单价1,总金额10,7月份出库数量5,结转成本5 ,但8月份收到发票发现单价高了数量为10,单价1.5,总金额是15,那我8月份收到发票怎么做账,是红冲暂估,再做正确的吗,那已经销售的成本不对了,是怎么做账
一个工程是10万分两次开票,数量分别是0.3和0.7,单价按比例是一致的。但这时候结算价变成了9万,数量还是0.3和0.7,但单价不一致了,可以吗?还是说每次开票都写1单价无所谓
有5笔收款金额价税合计一起做了收入结转,其中有三笔确认是不开票了,是不是应该做成无票收入,分录该怎么做?还有二笔是确认后期开票,但是不确定时间,又该如何处理
货按了合同单价做入库成本,上月已结转,但是真实单价跨了月才确定,才去和供应商结算,这个成本怎么调整
30.(多选题)先进先出法的具体做法是()A收入时,逐笔登记每一批存货的数量、单价和金额B发出时,按照先进先出的原则,逐笔确定发出存货的成本和结存金额,登记数量和金额,不登记单价C发出时,按照先进先出的原则,逐笔确定发出存货的成本和结存金额,登记数量、单价和金额D收入时,逐笔登记每一批存货的数量和金额,不登记单价
老师 成品下线了 有客户邮件 有报废单出库 最后给粉碎了 也有视频和照片 财务怎么做账把成品数结零呢
老师,我们分公司盈利1254257元,总公司亏损了3000000万,年末如何结转利润分配呀
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,购买设备一台,我们付款30%,对方先给我们开0.3台设备发票,我们本月能正常抵扣吗?剩余发票要次月付款才能开?
申报企业所得税提示您单位申报自营出口收入**与出口报关单(不含委托)出口收入人民币金额**不一致,原因是汇率导致的备注在哪里
老师,对公账户走了工资,但现在人员人员已离职,要不上身份证好号,个税信息采集不了怎么办
我有未抵扣的进项税额,,导致应交税费是负数,这样对吗
老师,23年底审计把老板的其他应付和其他应收相互抵消了,但是我发现其中有笔七万多的在24年1月又支付了,后面老板又有很多其他应收和其他应付,那多抵消的我怎么调整?
公司没什么账务,季度报的时候资产总额可以先填1万元吗
未开票收入怎么结转成本?暂时不知道数量单价
那这笔成本怎么办