那么没法结转的,本身计算虚假暂估

货按了合同单价做入库成本,上月已结转,但是真实单价跨了月才确定,才去和供应商结算,这个成本怎么调整
30.(多选题)先进先出法的具体做法是()A收入时,逐笔登记每一批存货的数量、单价和金额B发出时,按照先进先出的原则,逐笔确定发出存货的成本和结存金额,登记数量和金额,不登记单价C发出时,按照先进先出的原则,逐笔确定发出存货的成本和结存金额,登记数量、单价和金额D收入时,逐笔登记每一批存货的数量和金额,不登记单价
未发货先开票,直接确认收入但是不结转成本?这个风险是什么呢?
老师,去年8月做的收入开票时的单价和数量开错了,总收入金额 没问题,然后成本也结转错了,我现在是不是重新红冲收入发票,再重新开票就可以了,但是成本之前结转的少了,我是不是也是同样反冲,再重新做成本?
老师 请问一下:如果我现在才发现 去年 年底 12月30日、一笔成本 数量搞错了。 (未收款 已计入 应收账款、但 忘记结转这笔成本了。现在该怎么办?
他是这样,北京一个实体公司,那个都是按政策要求走的,他就是开发的项目啊,有些是就是软件开发可以享受国家政策,那个6%的可以免税。那个也是按政策走的,按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊,选择那个软件开发,他选择错了,选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊,两个项目他就被那个就是4期检测出来了,他认为不符合要求,但是呢,我们认为这两个项目也符合要求。另外,还有其他项目也符合要求,他们统一都认为都符合要求,所以说这个要处理一下。
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?转帐时备注:公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗?
老师晚上好!小规模信息服务公司3月份预收款9万多,在3月份开了发票,现在怎么处理比较好,一季度没有成本,要缴纳多好企业所得税
老师,建筑业需要交些什么税,所有税种?
老师,我是个体户,开了一张九万的普通发票给客户,我增值税按照三十万季度免税,经营所得我没有成本票,我要交多少经营所得税呢?可以告诉我按照现在税法我要交多少吗?另外我想知道最新的经营所得税税表是什么?
老师,支票属于库存现金这个科目嘛?
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样,就是,余额表,辅助余额表,科目辅助余额表。以及明细账,辅助明细账,科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
国企子公司,现响应政府精神,承租A国企的仓储作为运营业务,目前对外招租还未有企业入租,但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等,请问这些费用是计入哪个科目?
那这笔成本怎么办
本身就是虚假的收入,不结转成本
那后面如果实际开票了,明年怎么怎么调整呢
在未开票收入申报时填负数
那账上怎么调整呢?这次因为跨年了,跟报表要匹配,也入帐了
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票
跨年了也可以用未开票收入吗
跨年就是第2个分录冲
那这样一正一负还是0啊,不会减少做过的未开票
对呀,只是补开票,不会多交税
那这样这次成本不结转,后面开票也会进项跟的一样进来,到时候成本不是会多?
本身就是虚假增的收入。没法确定成本的
我账这样做合理吗
关键是你以什么依据暂估呢?
不能先这样做等后面具体票来了冲吗?
税局查到虚假做的收入和成本按虚假申报处罚
明年5月份前补齐这样可以吗
暂估做账,必须要有真实的暂估依据,比如进货单据,出库单据,你现在什么都没有属于虚假暂估