您好 请问上月分录怎么写的

老师我请问一下,我上月因为疏忽标有通行费的电子普通发票税额没有抵扣,本月要把税抵扣了,做账会计分录怎么做
老师,你好,请问,网约车的电子普通发票可以抵扣,我没有抵扣,会不会有税务的风险?关于计算抵扣的问题,要不要把这些凭据单独复印保存好?请问老师怎么样才是规范性的操作?
老师,请问上个月进项税额没有抵扣完,本月因为欠税未抵扣完的进项税不予抵扣,我应该怎么做分录?
老师ETC费用,普通发票纸质的,需要在电子税务局认证之后才能抵扣吗,不认证可以抵扣吗,我看抵扣系统那里有这几张普通发票的 现在情况是上月没有认证直接抵扣了行吗,税额一共十元
老师,你好,我想问一下公司员工报销通行费普通发票在24年进项一直没有抵扣,现在我看电子税务局里可以抵扣,那我如果抵扣我需要怎么做账,之前是直接入了管理费用,
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?
借:间接费-差旅费 贷:银行存款
税没有记账
借:间接费-差旅费 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问