您好 资产负债表应付职工薪酬为负数的话不是正常的
老师你好,我想问一下资产负债表应付职工薪酬为负数的话是正常的吗?
老师:我的资产负债表应付职工薪酬是负数,流动负债合计负,这样正确吗
老师,我的资产负债表应付职工薪酬金额出现负数正常吗?是什么原因导致呢
你好老师,资产负债表应付职工薪酬是负数是什么问题
你好老师 我们资产负债表上应付职工薪酬是负数怎么回事呢?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
那我应该怎么调整?我计提工资10200 工会经费204 付上个月的工资13500 多出了3300
上个月少计提了3300这个月补计提
可是我计提的是下个月要发的工资,因为有人员变动的原因,所以下个月工资比上个月的少了
付上个月的工资13500 这个13500您计提了多少金额?
之前工资一直是13500,所以上个月都是计提和发放一样,这次发放13500,计提的是10200
这次发放13500,计提的是10200 少计提了3300 要补计提啊