快递出口,没有报关单,只能视同内销处理

老师好,我们出口一批货物。直接寄的快递,没有报关,已经收到外汇,请问我们这个怎么处理?是做内销吗?然后做无票收入?
老师好,我们公司是生产型企业,有出口货物但是有少量的货物没有报关直接寄的快递,想问这样的怎么处理?可以这样不用报关就寄快递出去吗?
生产企业,已经有在做出口退税的,新增业务在阿里巴巴平台出口(这种是叫跨境电商吗) 问题1:大金额有单独报关的免抵退流程是不是和企业的现有退税流程一致? 问题2:小金额通过快递公司报关的,这种企业没有单独报关,是快递公司和其他客户物件一起报关的,这种是直接做免税吗?可不可以申请退税?
老师出口货物没有报关,直接走的国际快递,这样进项税额也不退税,出口货物直接申报不开票收入,免增值税可以吗?进项税额是不是直接转出入成本就行啊
老师,你好,我想问下,外贸公司,出口的报关单上,有一个货物,是可以退税的项目,但是我们不想退税,也没有开进项发票。那这报关单上这一笔货物怎么处理?
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
我申报的时候填未开票收入是吗?
对,纳税申报为未开票收入