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老师,我们买了一批4万块钱的标志牌送给我们乙方了,税额为4601.77, 这个分录怎么做,视同销售的话

2020-10-23 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-23 15:53

同学你好, 借,库存商品 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款款 赠送 借,营业外支出 贷,库存商品 贷,应交税费一应增一销项

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同学你好, 借,库存商品 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款款 赠送 借,营业外支出 贷,库存商品 贷,应交税费一应增一销项
2020-10-23
你好!送的东西你们开票吗?
2020-10-23
购买月饼收到普通发票时: 借:库存商品 5000 贷:银行存款 / 应付账款等 5000 将月饼送给客户时: 企业所得税方面,这种情况在税法上属于视同销售行为。增值税方面,购进货物用于无偿赠送,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 借:销售费用 / 管理费用等 5000(成本加上相应的增值税税额,因取得普票,无法明确进项税额,这里假设增值税税额与成本一致,所以暂计为 5000) 贷:库存商品 5000
2024-09-11
你好,借营业外支出,捐赠支出。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2024-11-26
同学您好,直接走进销售费用即可。
2023-12-06
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