你好,就是你们没有真实货物交易,就开发票,
我们是建筑行业,被稽查到收了虚开发票,牵扯出另一件事,出入库这块没做,要是直接跟税务说会有什么处罚?
老师,我们被税务稽查,说是涉嫌货抵代虚开发票是什么意思
老师,我们被税务稽查,说是有货抵代虚开发票嫌疑,我想知道这是什么情况下后台数据会有这样的提示
老师,我想问下税务是怎么个流程,我公司被税务约谈,说系统检测我们虚开发票,但是我们没有虚开,把合同和帐都给了税务局,然后税务局给我们上下游都发了协查涵,回了涵了说我们是业务属实,但是我们税务局还没有把帐还给我们公司,问下税务局是什么意思呢
老师,我想问下税务是怎么个流程,我公司被税务约谈,说系统检测我们虚开发票,但是我们没有虚开,把合同和帐都给了税务局,然后税务局给我们上下游都发了协查涵,回了涵了说我们是业务属实,但是我们税务局还没有把帐还给我们公司,问下税务局是什么意思呢
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
我们有合同,发票,回款呀,都能对上。。。我们是运输行业
然后又真实的业务活动吗,就是是真实的吗,有些企业合同是伪造的,发票是虚开的,也有回款,但是回款会很快打出去
税务让提供了,我们有几个客户开票了,挂账没付款,也说不行
还说我们自己的车没有那么大的运载能力,我们租用外边的车,有租赁协议,不过是一年或者半年结账一次,没开发票,没付款也不行。。。
开票的话,你们没有付款吗,
我们给客户开,挂应收账款的
你好,有没有确认收入,如果仅仅开票,业务没有发生,是不能确认收入的
我们不存在这种情况,我们其实就是有部分业务是挂靠我们单位的车,他们自己谈的活,从单位开票。。之后结算运费让他们给我们提供个人劳务发票。。。
我们给他支付个人劳务发票的金额费用,这样操作有问题吗
如果是挂靠的话,相当于是别人的业务,你们不能确认收入,按照差额确认收入的,
其实业务都是真实的,确认有部分是挂靠车辆的收入,但是合同也是以我们单位名义签的,发票,回款都能对上
那如果是这样,单纯从这方面看时没有问题的鹅,这个你们跟税务局解释说明一下
但是。我们没有说是挂靠我们单位,如果从资金流,业务流,发票流看,我们这个都能对上,会有问题吗
是的,单纯从资金流,业务流,发票流看,你们 是没有问题的,可能税务局对你们公司业务活动不清楚,所以你们要解释一下,是没有问题的,
他们说是数据库提示有货抵代的虚开嫌疑,他们这是什么情况会出现的呢
我们开票数据金额也不大,每月都是100万以内,到9月底才472万呀
我就想知道这是怎么带出来的。还是我们得下游出问题了,核查我们?
我们昨天的税控盘被锁了,说是拿着资料去解,但是我们已经提供了呀,不知啥意思
你们进项多不多,每月缴纳的增值税波动大不大,他们只是从数据规律看出来的嫌疑,但是并不是说你们就有虚开的现象
我们进项不多,就两个月开票超100万,其他都还好,因为我们运输行业本来也没啥进项
我们销项税额累计30万,进项累计10万,缴税20万
我估计主要是9月份突然472万的开票,之前没有这么多,怀疑你们虚开发票
我觉得也比例也还好啊
我们是截止9月份累计才472得收入
就是这个472能看出来,规律波动很大,有操作的嫌疑