你好,现收到2019年的柴油普通发票,可以补入帐 如果是专用发票,可以认证抵扣的

老师现收到2019年的柴油普通发票还可以入账吗?如果是专票还可以抵扣吗
你好,小规模公司可以开具柴油发票吗?如果可以,那需要开进项专用发票还是普通发票???
加油卡充值时开的增值税普通不征税发票,可以入账吗?如果可以如何做账?还有如果消费了可不可以换专票?
老师,专票收到,不抵扣 可以当普通发票用吗?
老师,如果公司是一般纳税人,哪些普票的进项税可以抵扣,比如餐饮,住宿普票不能抵扣是吧,但是如果收到正规打车发票是可以抵的哇,还是快递费正规发票也可以抵扣吗
个人所得税手续费,我们计入其他收益,要缴纳17%增值税吗?如果都发给办税人就不用缴纳增值税了吗?
不知道我现在归属的直播课程是哪个,哪一期哪个老师哪个名称,录播又是哪一个,看了好几个感觉到都差不多。也都没全看完,浪费了时间。帮我看一下或者截个图回复一下是哪个,谢谢
25年的注会的课程链接有么
中标签订合同招标方要求中标方承担万分之三印花税,这部分10月个人支付,11月报销这个费用投标方如何入账?
董老师 在线吗?有问题想咨询。
汇算清缴之后在封账吗,还是做到下一年的凭证里
残疾人注册个体户增值税是不是就是不交税呢
70万交多少钱的增值税
残联报表从哪申报,从哪里进
请问老师,我的科目余额里贷方的预收账款-会员卡赠送部分余额是32850 便于核对 另外在借方加了个科目是冲抵这个科目的,其他应收款-赠送会员卡余额调整14860.6 那我现在两边余额不一致了 预收账款多了17989.4了 实际出纳数据也是32850这个数据,那我现在账面该怎么调整呢?每个月利润都是分掉了,之前的会计两个科目混掉了可能.所以现在我这个17989.4的余额怎么调整才能不影响接下去的每个月股东利润分配以及出纳的实际现金银行余额呢?
跨年也可以吗?
你好,是的,是可以补入帐,补认证的
这是铲车用于生产时运送材料油费的,现在已经全部出成本了,那我可以把这些柴油票全部入管理费用/柴油费吗?
你好,之前计入成本核算,那么现在补入帐应当也是计入成本核算才是的,跨年的通过以前年度损益调整科目核算
不是很清楚,那2018年的也可以吗?这些都没有期间决定吗?日期可以迟入,不可以早入是吧?
那有很多个工程项目,也要把这些柴油费分摊吗?
你好,最好是做到及时入账 18年的发票如果是遗漏入账了,也可以补入帐 只能迟入,不可能早入的
年度损益怎样做分录?我不是很明白
你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款等科目
不是借制造费用柴油费 贷银行存款
你好,因为这个柴油不直接参与产品生产,不应当计入制造费用核算的
那我不用入费用吗?
你好,跨年的通过以前年度损益调整科目核算,而不是计入制造费用
是不是所有跨年的都是通过以前年度损益调整?最后就借本年利润,贷以前年度损益调整这样?
你好,是跨年的损益事项才通过以前年度损益调整科目核算。是结转到利润分配—未分配利润,而不是结转到本年利润