你好,你们给他报了个税就可以。
公司给部分员工报采暖费,别的员工不报,这样的话可以吗?
公司员工没交保险,可不可以报销采暖费?但是他是我们公司的员工
我们单位退休返聘两个员工,由于不能交社保,给他们买了商业保险,但是商业保险发票开的是员工个人抬头,这个公司可以报销么?可以税前扣除么?
我们公司员工,自己买保险可不可以报销,发票开的是他们个人的,但是属于我们公司的员工
老师你好,我们公司规定上班后一年交保险,但是有个员工想把钱给公司,让公司给他交保险,可以吗
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
那报销这部分嗯采暖费,用不用做到工资的补助里?
做福利费和工资都可以
还有就是他的个税加上给他报销的这部分采暖费没有超过5000块钱,就是正常报个税对不?对不?
你好 是的 这么做的。
这个老师说必须做到工资里,我该怎么办?
你好 可以做福利费的