这个做借管理费用残保金下面,贷其他应付款残保金
麻烦问一下老师 现在养老和失业保险单位部分不是减免到年底了吗 那现在做账的时候还需要每个月计提费用吗 单位部分 营业外收入需要计提所得税吗 就是社保返还的稳岗津贴 麻烦老师指导一下 谢谢
老师,请问今年支付去年的残保金,需要计提吗?计提的话,是计入管理费用还是哪个科目呀?麻烦老师写下分录,谢谢
老师,想请问一下,缴纳残疾人保障金的会计分录应该怎么写?借:管理费用-残疾人保障金 贷:银行存款 的话,是否要过 应交税费-应交残疾人保障金 科目,谢谢。
老师好, 去年计提工资的会计科目是,借::管理费用-工资, 去年计提社保的会计科目是,借:管理费用-研发费社保,这个需要调整吗?怎么调整呢? 谢谢
老师好, 去年计提工资的会计科目是,借::管理费用-工资, 去年计提社保的会计科目是,借:管理费用-研发费社保,这个需要调整吗?怎么调整呢?谢谢老师
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
请问,注销公司,退还股东去年年度的实收资本,应该如何做账务处理?
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元(没做任何会计分录),本月(10月)结转完应缴纳的增值税是389.76元(分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)389.76 贷:应交税费-未缴增值税 389.76 ,申服完以后进项留底还有0.63元,像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊?
去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么?营业执照上是分公司没有法人只有负责人
老师您好,请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元,我在填写10月份企业所得税申报时,第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗,第二行实际支付工资需要填入这3万吗?
金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期,扎帐日期12月份,而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平
今年计提去年的,也是做到管理费用里面吗
实务中也是做这个,金额不大吧,