这个做借管理费用残保金下面,贷其他应付款残保金
麻烦问一下老师 现在养老和失业保险单位部分不是减免到年底了吗 那现在做账的时候还需要每个月计提费用吗 单位部分 营业外收入需要计提所得税吗 就是社保返还的稳岗津贴 麻烦老师指导一下 谢谢
老师,请问今年支付去年的残保金,需要计提吗?计提的话,是计入管理费用还是哪个科目呀?麻烦老师写下分录,谢谢
老师,想请问一下,缴纳残疾人保障金的会计分录应该怎么写?借:管理费用-残疾人保障金 贷:银行存款 的话,是否要过 应交税费-应交残疾人保障金 科目,谢谢。
老师好, 去年计提工资的会计科目是,借::管理费用-工资, 去年计提社保的会计科目是,借:管理费用-研发费社保,这个需要调整吗?怎么调整呢? 谢谢
老师好, 去年计提工资的会计科目是,借::管理费用-工资, 去年计提社保的会计科目是,借:管理费用-研发费社保,这个需要调整吗?怎么调整呢?谢谢老师
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
老师好,建筑公司存货科目积压太多怎么处理
今年计提去年的,也是做到管理费用里面吗
实务中也是做这个,金额不大吧,