你好,在调整以前年度损益事项的时候,会用到这个科目
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
查企业在哪查最好 回答下
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
怎么知道有需要调整的损益
也就是什么情况下需要损益调整
你好,比如之前年度少做了收入或者多做了收入,少做了费用或者多做了费用,现在调整都需要通过以前年度损益调整科目来核算
收到图片了吗老师
这个是我我去年度汇算清缴是缴的所得税
你好,看到了图片,是针对我上面的回复有什么疑问吗?
这个是什么意思
我的图片说明什么能给我讲一下吗
你好,你是指哪个表格 的哪个栏次是什么意思呢?
457.09所得税费用
你好,需要看所得税申报表,才知道457.09所得税费用是怎么来的
出现这样的问题需要调账对吗
需要给你发所得税申报表吗老师
你好,需要提供所得税申报表 需要看是否有问题,才知道是否需要调整的
怎么查申报表
你好,进入电子税务局,点击申报情况查询,选择申报表类型,所属期,然后查询就是了
看了吗老师
这个情况怎么调整
当时账是借:应交税费_所得税费用 代:银行存款
你好,只需要补做一笔 计提分录就好了 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——企业所得税
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师应交税费贷方有余额
你好 当时账是 借:应交税费—所得税费用 贷:银行存款 只需要补做一笔 计提分录就好了 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——企业所得税 这两笔分录之后,应交税费没有贷方余额啊