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老师,我平时在支付社保费时都是 借:管理费用(公司) 借:其它应收款(个人) 贷:银行 这样记录每个月社保的支付费用,但是刚刚看到会计学堂的资讯社保费支付会计分录不同,那我那样做分录错了吗?

老师,我平时在支付社保费时都是
借:管理费用(公司)
借:其它应收款(个人)
贷:银行
这样记录每个月社保的支付费用,但是刚刚看到会计学堂的资讯社保费支付会计分录不同,那我那样做分录错了吗?
2020-10-26 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-26 22:12

同学,你好,你的没有问题的,如的企业会计提社保 缴社保时:借应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保计提:借管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100

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同学,你好,你的没有问题的,如的企业会计提社保 缴社保时:借应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保计提:借管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
2020-10-26
做前面两个分录就行了,一个收到一个支付。没有其他分录了。
2023-12-26
不可以 就跟工资一样都要通过应付职工薪酬
2021-05-25
说计提社保不能,借管理费用 社保。贷应付职工薪酬 社保。这个有错嘛?
2022-10-20
你好,你单位的社保,是不做计提处理的吗?  现在社保要求缓交,缓交的是哪一部分? 
2022-09-19
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