收到钱做借银行存款 贷工程结算

老师 建筑施工企业在现实生活当中不会收到工程结算单 就是什么时候收到钱了 什么时候做 做那个借银行存款 贷工程结算 是吗 还是得借 应收账款贷 工程结算 借银行存款,贷应收账款
老师,工程做账看一下我的逻辑对不对,开具发票时借:应收账款1000,贷工程结算1000 ;收到成本发票时借:工程施工800,贷:应付账款800;,结转成本时借:工程结算800,贷:工程施工800;收到工程款借银行存款1000,贷应收账款1000;结转本年利润借工程结算200,贷本年利润200
老师,请问建筑工程施工在施工过程中, 收到款写借:银行存款 贷预收账款/应收账款 开发票的时候写;借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-销项 需要确认收入和成本的时候写:1、借:工程结算 贷主营业务收入 2借:主营业务成本 贷:工程施工
收到预收工程款做的是借银行存款贷预收账款,建工程的时候做的借在建工程贷银行存款,现在钱花完了预收账款怎么做账
老师,请问下工程施工这样做分录对吗 预收工程款: 借:银行存款 贷:应收账款 收到工程结算单: 借:应收账款 贷:工程结算 开发票 借:主营业务成本 (工程施工转主营业务成本) 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 贷:工程施工 完工 借:工程结算 贷:工程施工
老师,我签了合同,但是公司一直没付我工资,最后又要我签一份离职合同,这个我怎么维护自己权益
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老师,年终奖是不是12月发放, 1月份申报,然后啥时候可以选择单独申报或者汇总申报
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老师 他为什么非要在工程结算里归结一下呢 那比方说工程施工里的科目 可以全部都归结到主营业务成本里头呀
收到工程款了 就借记银行存款 贷记主营业务收入不就行了吗
工程施工与工程结算这两个科目是施工企业独有的,其他的企业核算中是没有(也不是很有必要),按照建造合同准则,工程施工与工程结算科目用来在工程存续期间来归集工程所发生成本费用、相应工程的毛利及与合同发包方结算金额,工程施工与工程结算的差额如果是正数,报表时列入存货;如果是负数报表时列入预收帐款;工程竣工结算完成后工程施工与工程结算金额相等,差额等于零。 总之施工企业这么核算主要是因为建造合同产品的生产时间长,且成本确认与结算的时间差异、不对称性,为了解决这一特殊核算问题,就用了这么个核算方法,
嗯 那如果是如果是他这个工期挺短的 在一个月之内的话 那就是 当月开票直接做主业务收入 把工程施工的成本转到主营业务成本里面 如果是工期超了一个月 是不是才会用到工程结算这个科目呢
不管工程的建设长短,都可以用这两个科目进行核算,来反映工程进度
也就是说这个工程施工是有必要要用的 这个工程结算 如果是不用的话 那会计分录应该怎么整合一下呢
工程施工和工程结算都有必要用,工程施工核算发生的成本,工程结算核算工程收入,完工时利润体现在合同毛利中,三个是对应的