你好,那么你选择补做在建工程 借在建工程 贷累计盈余
行政事业单位收到用于工程的专项资金计入其他应付,付工程款时大部分直接走了往来,没有体现在建工程,现在转固与决算数字相差甚远,怎么处理
行政事业单位收到用于工程的专项资金计入其他应付,付工程款时大部分直接走了往来,没有体现在建工程,现在转固与决算数字相差甚远,怎么处理
尊敬的老师您好:我是建筑劳务公司,总承包在外省承接工程,专业分包劳务给我公司,2019年12月开票给总承包200万,回款70万,之前会计12月计提的工资是1505800元,扣掉个税20124,(个税2020年1月申报扣款)挂其他应付款工资1485676元(我公司到今天没收到工程款就没发工资 ),2020 年1月总承包在没通知我们的前提下直接从农民工专户打给农民工工资400万,并没扣个税,现在我收到代付农民工工资银行回单,请问我公司应收账款130万和其他应付款工资1485676在账上挂一年了,我该怎么做账务处理,谢谢老师回复
某事业单位2022年发生如下经济业务:1.单位的银行账户收到一笔10000元的退款,该款项属于以前年度的非财政拨款结转。2.单位某日收到代理银行转来的财政直接支付入账通知书,财政直接支付水费30000元。3.经批准,接受其他单位无偿调入的固定资产一台,相关凭证表明其价值为35000元。在调入过程中,发生归属于该单位的相关费用共计2000元,款项以财政授权支付方式支付。4.动用专用基金购头设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备己交付使用。市且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。5.单位发现现金益盛500元,认真核查后,确属无法查明原因,经批准作为单位的其他收入。6.收到上级主管部门拨来的补助款50000元,专门用于B项目建设。了•单位因开展管理活动发生培训费25000元,款项以银行存款支付。8.为人事专业业务活动的在职职工计提当月新酬300000元。§单位将闲置的一台设备与其他单位进行置换,换入物资一批,双方没有发生补价。该设备的余额为50000元,己计提折1日20000元,评估价值为35000元,并由该单位承担运输费
事业单位,支付以前年度工程款,没有应付账款,财政直接支付,涉及以前年度盈余调整,会计分录怎么做 在这种情况下,你可以按照以下步骤进行会计分录: 1. 记录财政支付的款项: 借:银行存款 贷:财政补助收入 2. 记录支付工程款: 借:固定资产或在建工程(根据工程款的具体用途) 贷:银行存款 3. 调整以前年度的盈余: 借:财政补助收入 贷:未分配利润(以前年度盈余) 请注意,这只是一种通用的处理方式,具体的会计分录可能需要根据你单位的具体情况进行调整。 预算会计呢 是财政直接支付,不经我们账户
老师,增值税预缴税款劳务分包如何界定呢?
老板说他公司名下没有车,是用别的公司的车,还有付司机运费没有发票,司机运费是计入成本还是费用?还有这个车计入哪个科目
出库单盖什么章?财务章还是公章
老师,运输公司开票为什么要加税点
3月份支付培训费,4月份收到发票,分录写成, 借:费用,贷,银行,现在收到发票,怎么改过来,
老师,在哪里查询这个企业已经注销了,要不要工商年报
出库单是盖合同章还是公章还是财务章
去年九月到十二月在我公司干,个税在这面显示应交为交,通知个人也不交,其他单位也给发工资着了,这样怎么办
股份有限公司1000万技术入股30%,资金入股30%,呃,捐赠10%,运营30%,这种比例分配合理吗?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评!还车贷款,是从对公转给法人,挂其他应收款-法人吗?那其他应收挂的车贷款一直没有消账?是不是要法人把他自己用私人卡支付的付款凭证拿来作账,冲其他应收,这样就相当于报销了?证明给的钱还了车贷款是吧