你好,那么你选择补做在建工程 借在建工程 贷累计盈余

行政事业单位收到用于工程的专项资金计入其他应付,付工程款时大部分直接走了往来,没有体现在建工程,现在转固与决算数字相差甚远,怎么处理
行政事业单位收到用于工程的专项资金计入其他应付,付工程款时大部分直接走了往来,没有体现在建工程,现在转固与决算数字相差甚远,怎么处理
尊敬的老师您好:我是建筑劳务公司,总承包在外省承接工程,专业分包劳务给我公司,2019年12月开票给总承包200万,回款70万,之前会计12月计提的工资是1505800元,扣掉个税20124,(个税2020年1月申报扣款)挂其他应付款工资1485676元(我公司到今天没收到工程款就没发工资 ),2020 年1月总承包在没通知我们的前提下直接从农民工专户打给农民工工资400万,并没扣个税,现在我收到代付农民工工资银行回单,请问我公司应收账款130万和其他应付款工资1485676在账上挂一年了,我该怎么做账务处理,谢谢老师回复
某事业单位2022年发生如下经济业务:1.单位的银行账户收到一笔10000元的退款,该款项属于以前年度的非财政拨款结转。2.单位某日收到代理银行转来的财政直接支付入账通知书,财政直接支付水费30000元。3.经批准,接受其他单位无偿调入的固定资产一台,相关凭证表明其价值为35000元。在调入过程中,发生归属于该单位的相关费用共计2000元,款项以财政授权支付方式支付。4.动用专用基金购头设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备己交付使用。市且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。5.单位发现现金益盛500元,认真核查后,确属无法查明原因,经批准作为单位的其他收入。6.收到上级主管部门拨来的补助款50000元,专门用于B项目建设。了•单位因开展管理活动发生培训费25000元,款项以银行存款支付。8.为人事专业业务活动的在职职工计提当月新酬300000元。§单位将闲置的一台设备与其他单位进行置换,换入物资一批,双方没有发生补价。该设备的余额为50000元,己计提折1日20000元,评估价值为35000元,并由该单位承担运输费
事业单位,支付以前年度工程款,没有应付账款,财政直接支付,涉及以前年度盈余调整,会计分录怎么做 在这种情况下,你可以按照以下步骤进行会计分录: 1. 记录财政支付的款项: 借:银行存款 贷:财政补助收入 2. 记录支付工程款: 借:固定资产或在建工程(根据工程款的具体用途) 贷:银行存款 3. 调整以前年度的盈余: 借:财政补助收入 贷:未分配利润(以前年度盈余) 请注意,这只是一种通用的处理方式,具体的会计分录可能需要根据你单位的具体情况进行调整。 预算会计呢 是财政直接支付,不经我们账户
老师,个体工商户3季度核定征收(4季度已转查账),餐饮行业,3季度销售额达到30万以上,应该交增值税及附加税,经营所得怎么计算?
惠宜选线上超市,在三个平台上销售货物,每个平台注册名称不一样,但收款人都是同一个人,该人员注册了一个小规模公司,这种情况下,可以把三个平台的收入费用都归集到小规模公司记账报税吗
我们公司支出了400块钱停车费,其中有200块钱是要员工承担的,我们在发放工资的时候再扣回那200块钱,然后对于员工来说,那200块钱是可以在个人所得税前扣除的吗?
老师,个人代开的原材料发票属于经营所得吗?公司需要代扣代缴个税吗
老师,你好!个体户对公账户能转给他除法人外的个人吗
去年入账:借 主营业务成本,贷 现金,,没有走暂估路线。现在来了发票。我应该具体怎么处理。首先怎样,然后怎样。
老师,会计继续教育,我登录全国会计人员统一管理服务平台,怎么登录我的信息根据当前信息查不到注册信息,怎么回事
汇算清缴时固定资产当年有清理。填写固定资产原值时是不是减除清理的固定资产原值
一般纳税人提供多种业务,有销售货物、对外提供服务,这二者的增值税税率不同,这样核算时需要分开核算吗?销售货物时收到的进项税发票能用于对外提供服务这个项目开具的专用发票抵扣吗?
固定资产数据被我删减了,现在没有固定资产需要计提,但是结不了账,提示要做折旧