同学你好 借固定资产 贷银行存款 这样做
老师,你好,麻烦问下公司购买固定资产,分期付款,发票也是分期开给我们公司的,这个会计分录怎么处理合适(我们公司是一般纳税人)
老师 我想问一下 我们公司是运输公司 我们公司与个人合作购买了运输车辆 我们付了首付 余下货款由个人分期支付 然后发票开给我们公司了 这个业务怎么处理呢
老师,公司购买贷款买固定资产,分期付款的。然后里融资公司给我开发票,我们也是付款给融资公司,是这样的吗
老师,麻烦问下我们公司购买了一辆车,是分期付款的,首付28000,购置税发票是280000,我怎么入账。这个车每个月对方公司返还28000的机油,我怎么做合适
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,这个我知道,我们是一般纳税人,我想知道的是税款这块怎么处理合理
进项税额这块,我们是长期付款,每付款一期开一期的发票
收到的发票做借进项就行了
那这样下来长期应付款下不全着
你得有全额发票才可以计入长期应付款
老师你看,像这样下来固定资产总额不到100万
第一张图片错误
刚开始入账的时候不考虑税款,后期发票到手固资额度又跟总额度对不上,这个怎么解决
老师,那没有全额发票只有合同如何入账
你按合同金额入账得有发票来的哦
他们的发票是我们先付首付款开一部分,后期我们每支付一笔他们开一张
同学你好 那你应该按照发票做账的
那这样我的固定资产就全额入不了账,资产就没法折旧了着
那你得协商对方给你开发票的
老师,如果就按我们这样一期一期开发票,固资怎么处理合理
就是按照收到的发票计入固定资产
老师,像我们那样没办法处理吗
对,不然就直接开全额的发票