你好!你开票的话就开不含税金额11,税额1.1,含税金额12.1.等于销项的1.1是顾客承担了。

请教老师,现在我需要付给外包单位的工程余款还有10万元开材料发票来结款,他开材料普票的话我就直接付款10万不能抵扣,如果对方开的10万含税13个点材料专票的话,那我这个进项11504元要不要补给包工头,如果补给他的话怎么补,没有2套账
要收1万元的不含税货款,现客户只补10%给我们,要我们开13%的税票给他,问,我们的合同含税价格金额写多少?11000还是11300
我们公司是一般纳税人的生产型企业,有客户买我们公司的货,价格是不含税的价格,不要发票,有些可能是当时买货时不要发票,后来又要发票,针对于之前不开票的客户后来又要发票,我们如果给他收开票的税点,还有就是我们在供应商那买货,有时也不要票,但后来因为进项发票不足,也需要进项票,但供应商会找我们单独收税点,我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票,收几个税点合适,这个怎么算
我们的产品,给客户定的不含税价是10元/个,那如果客户要开票,需要加几个税点,怎么算?
老师,我们有个客户是不含税的,但是客户说给他开票,然后给我们加2个点,那怎样怎么搞?假如说我们出库金额是100000的,开票金额也是100000,那肯定是不行的,这是不含税的报价,那加2个点,开票是怎么加法呢?
老师,明天去找质控老师清Q,总共24家,怎么才能让质控过二审快点?
老师,个税手续费返还,增值税申报表上,填在未开票收入拦,6%税率,然后全部出现黄色感叹号!,有提示,问是确认还是修改
外贸出口企业首笔收汇之后,录入退税数据,录申报收汇情况表,,只是首笔这样对吗?首笔退下来之后后面就不用再收汇是吧?
出口货物小规模纳税人免增值税申报收入怎么填 出口免税栏代码是啥 选哪一项
老师,请解答一下。去年的绩效发不了 但是又不想在汇算清缴的时候纳税调增 有什么好的解决办法
请问停产停业,还没注销的企业固定资产还要计提折旧吗?
个体户购进的商品需要缴纳印花税吗
娱乐服务需要交文化事业建设费吗
请问卖家具的报印花税,税局核定了印花税-承揽合同,不是直接买卖合同就好了吗?
老师,我们公司去年的工资没发,但是个税报了,现在还没发,汇算需要填出来吗
那我含税补10个点怎么补给客户呢
意思是我开票只需要按照“单价11元”来开票吗?
你好!含税10个点不需要不给客户啊!如果客户不要发票你就卖她11,如果要发票,你开具的发票税负是10个点,那1.1就是客户需要给你的,你卖的东西是11,找客户收的1.1是要缴纳给税务局的。
客户现在就是要发票呢 还是不太明白,具体应该怎么操作呀?
你好!你买东西单价11万,需要加上增值税、增值税附加税、所得税等等大概你需要缴纳给税务局1.1万元,如果客户不开发票,那你就不用缴纳这么税,你就买11万,如果客户要开发票,那客户就需要承担1.1万的税收。就像你买东西给甲11万,她不开票,你收她11万,你卖东西给乙也是11万,但是她要开发票,你因为开发票要缴纳税1.1万,如果你再买11万,那你实际上卖给她的价格是11-1.1=9.9万,你就比卖给甲少赚了1.1万了,那就肯定要甲自己出这1.1万的,所以你开的发票12.1万是包含了开票税金,它就是包含了客户补税的金额,你开的这12.1万里面包含了客户补税的1.1万,和你真正卖的11万。
那我现在的处理方式是不是我给客户开票然后开 单价含税的12.1元?
你好!是的,没错的。给个好评哦!
老师还想请教下 我销售方:单价11元/KG(不含税),数量10KG 那购买方不需要发票就应该支付我总金额:110元 如果购买方需要发票我就让他补单价10个点,那就 单价变成了12.1元/KG(含税),数量10KG 购买方支付给我总金额:121元 我们货物税率是10% 我们需要缴纳的税额是:121元➗(1+10%)*10%=11元 实际我们到手的货款:121元-11元=110元 那这样需要开票的话补单价10个点变成含税单价 就正好跟原来一样不亏也不挣是吧 110元=110元
你好!是的呢!你理解了。
好的 谢谢老师!
你好!不客气的,麻烦给个好评哦!