你好,一般计入管理费用-业务招待费,不可以抵扣进项
我方发生业务招待费,1、一般涉及什么项目?只有餐饮费和住宿费吗?2、什么情况可以有进项税
请问个人交通费和业务招待餐饮费在一起报销,那么入账的时候是可以写在一账凭证上面吗?我习惯一笔银行款项就是一张凭证,那么有没有哪些情况是不能写在一账凭证上面的,学堂有哪些课程可以学习到这个呢?
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
老师,请问如果我们客服中心里有一些客服人员,但这些人不是我们员工,不是我们发工资,但我们给提供餐费,对于这部分餐费支出,我们应该计入什么科目?不能计入业务招待费和福利费,请问可以计入营业外支出吗?涉及个税吗?如果涉及按什么申报呢?劳务费吗?
2甲公司2023年预计全年销售收入为1.5个亿,本年业务招待费预计为50--400万请问该公司业务招待费最优发生额是多少?并通过计算当业务招待费取不同值时企业所得税情况进行验证。填写验证情况表。(1)请计算业务招待费最优值。(1分)(2)请填写下表,其中方案二为最优值。(6分)--直接在第二空按顺序写上。方案一方案二方案三方案四业务招待费50(1)200400纳税调整增加额(2)(4)(5)企业所得税增加额(6)(7)(8)(9)企业所得税增加额/业务招(10)(11)(12)(13)待费%(3)请谈谈当业务招待费超过了最优值时,可以通过什么办法可以既不用承担较高的所得税,又不会影响企业的业务。(2分)(9.0分)
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
意思不管招待花什么钱,开的什么票,都不可以有进项税?
你好,对的,你的理解是正确的