你好,其他账户也是企业的吧

老师,老板没有在对公账户支付工资是在其他账户,那做外账的时候可以直接在企业所得税前扣除吗?
老师,老板没有在对公账户支付工资是在其他账户,那做外账的时候可以直接在企业所得税前扣除吗?
老师,包工头不是公司员工,人员工资做在外账上,没有扣个税,无票支出,可以吗,不在企业所得税前扣除,可以吗
老师好,淘宝企业店铺做账时,一直没有使用其他货币资金这个科目,而是直接在银行存款科目下设置了其他货币资金/支付宝科目,所以这钱在支付宝上,根本就不在银行存款账户,有救吗?
公司是个人独资企业,主营汽修保养等,平时购买配件的成本都是老板从个人微信或信用卡就直接支付了,没有对公转账,还有工资是对公账户发的,但账户不够钱发放工资时,老板又从其他个人账户转账进对公户,以上财务做账都是挂法人其他应付款下,年底了现在要怎么冲平其他应付款这个科目?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
一个是A公司一个是B公司
员工是哪个公司的,必须是对应员工对应公司账户发放
老板是一个人
一个人也不行,必须是公司对员工,不过可以代付,挂往来