你好!是别人发原料过来,你们帮忙加工?

老师,我们生产企业给别人加工货物,这个员工的工资我怎么做分录啊?
老师,请问商贸企业给商品委托别人加工,给我们开的加工费,这个要怎么做账务处理呢,不是生产型的
老师,我们公司员工先借资帮别的公司采购物品,分录怎么做啊?员工来销借资款
你好,我们是加工型企业,请问我们车间工人发工资应该要怎么样做分录? 管理人员的工资,又要怎么样做分录?
老师我给人家代加工的物资,那个分录怎么做
可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
老师, 我们的工人工资由甲方代发了,这个个税应该谁报
一般纳税人,我2月份的发票开错了,3月红冲,多缴纳的增值税,会退回来吗?还是没得退了
是的呢 对的
你好! 对于发生的相关费用及人工成本,做如下分录: 借:生产成本 贷:原材料――辅助材料 应付职工薪酬等 加工完成后,交付给委托方时,做如下分录: ①确认加工劳务收入 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费――应交增值税(销) ②结转加工过程中发生的成本: 借:主营业务成本/其他业务成本 贷:生产成本
那如果跨月了,生产成本里有余额,没事吧
你好!正常是没有余额的.
可是我加工周期不止一个月啊。怎么办
你好!这个可以结转,按完工程度来结转的。