你好 填写21就可以的
假定鸿韵公司2019年6月1日至10日发生如下与现金收付有关的交易或事项:(1)3日,支付购买材料运费150元(假定不考虑税金的处理)。(提示:借方科目为“在途物资”)。(2)4日,从银行提取现金15000元,备发工资。(3)5日,用现金15000元向员工发放工资。(提示:借方科目为“应付职工薪酬”。)(4)6日,用银行存款35000元偿还应付账款。原始凭证为银行存款转账支票存根1张,银行付款通知单1张。(5)7日,销售商品原价20000元,增值税税率13%,货款及增值税款项以及转入银行账户。1.根据所给资料编制会计分录,注明应填制的记账凭证名称及编号。以(1)为例应填制付款凭证,编号为:现付字第1号。借:在途物资150贷:库存现金150(如果是使用银行存款支付,记为“银付”)2.编制汇总收款凭证(从1日到10日),采用下面的格式,或者是下载附件excel里面的格式。汇总记账凭证账务处理.xlsx汇总付款凭证贷方科目:银行存款2019
老师:会计凭证封面:记账凭证自01号至第21号,共21张,原始单据25张。还有2张汇总凭证,那么会计凭证总页数填多少张?
1、我现在在一家民营医院上班,出纳是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是会计,只做内账,外账请有人做我想问问有关公司的费用报销我要怎么做?2、费用报销里面有发票的也有没有发票的(就一张纸写的费用,也算不上收据),我的记账记账凭证要怎么填?3、一张报销单上单上有几天的报销费用是不是可以写在一张记账凭证上?4、老板娘付费用报销都是用微信支付的,我在记账凭证的借贷关系上要怎么写?我不会填记账凭证,实在是理不清那个借贷还有总账科目跟明细科目之间要怎么写?
练习题」查账人员在审查公司6月份的会计凭证时,决定从001至300号记账凭证中等距抽取50张进行审查,假定随机起点为第036号,要求:(1)计算抽样间箱;(2)依次抽取以及财产物的第50张凭证号码是多少?2查账人员在审查公司6月份的应收账款时,将所有应收账款明组账列入表2-1中,实物资产的请根据表2-1中的资料选择函证对象,说明理由,并填写询证函。C表面所反表2-1应收账款明细账单位名称应收金额天津市东方贸易公司25005年同有关的财西安市方方机电公司5008004个用盘点,并做山东省仓河贸易公司6880003年扩产物资的白色五金农业开发公司47657001个用3.查账人员在审查公司6月份会计凭证时,发现以下支出计入“管理费用”账户中,,查账人请运用审阅法分析其中存在的问题。(1)付管理部门水电费680元。相符的方(2)产品推销员报销差旅费1290元。(3)付业务招待费5000元。有关财产(4)付律师费20000元。查单位经(5)付产品广告费90000元。(6)付税收滞纳金3000元
南昌元康公司为一般纳税人,增值税率13%。财务部有001账套主管,002出纳(出纳及出纳签字的权限),003会计(总账、应付、应收所有权限),004业务人员(采购、销售管理模块所有权限)四个用户,已经启用了总账、采购管理、销售管理、应收管理、应付系统。根据题目用文字描述相应的业务处理流程,并填写业务生成的凭证,最后对生成的凭证进行记账处理。说明:每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型(采用收、付、转三类)、凭证编号(从001开始)、业务日期、摘要、会计科目(明细到末级科目)、金额,签名不需填写。1、2020年7月3日,收到广昌商贸公司转账支票1张,金额120000元,用以归还前欠货款。2、2020年7月12日,确认金源公司的一笔货款250000无法收回,作为坏账处理。3、2020年7月20日,收到东恒公司开出增值税发票,列明采购甲材料10吨,不含税单价1500元,款项尚未收到。4、2020年7月20日,销售部购入打印机一台,单价1500元,取得增值税专用发票,以转账支票支付。
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
老师不用加2张汇总的凭证?
你好 不需要的 这个不算