同学你好 可以先计提再发放
老师,工厂扩建东厂房,工人干完活现发的工资,入财务软件的话可以先计提再发放吗?还是直接发放啊?
老师你好,10月份员工工资月末计提多了,多计提900元。然后发放的分录也做了。现在冲减的话是不是也得做俩笔分录。 当时10月末计提时借:是主营业务成本 n元 贷:应付职工薪酬—应付工资n元 11月15日发放时:借:应付职工薪酬—工资 n元 贷:其他应付款n元。(老板个人发的) 现在冲销10月份工资,在财务软件10月计提下面有个冲销,是不是可以直接点击冲销做 借:应付职工薪酬—工资900元。 贷:主营业务成本900元。 然后再11月份发放时那个财务软件下面点击冲销 做;借:其他应付款900元 贷:应付职工薪酬—工资900元。 这样做对不对
老师您好,A公司购买一个大型软件,要记入无形资产的,现在正在开发阶段,我们记入了在建工程,但是现在想把这个半成品软件放到集团内的B公司名下(视同于跨法人调拨资产),请问这个在会计上如何做账,是需要先把在建工程转固再处理还是可以直接从在建工程转出,分录如何做 谢谢
老师,法人身份不是员工,也没有工资,可以把他的社保个人部分直接入账到管理费用里面吗,不申报个税了,汇算清缴时再调增这部分费用,还是要按照个人部分计提工资申报个税? 本身没有发放工资,申报个税还得计提这部分费用,不申报不计提,直接管理费用不可以吗,
制造业企业在筹建期,新建厂房、改造旧厂房期间发生的管理费用,财务费用可以直接计入长期待摊费用-开办费里吗?还是说做账时办公用的采购,行政人员工资先计入管理费用,最后一起转入长期待摊费用里呢?
公司法人向银行以房屋贷款,现在房屋价格有折损,需要像银行付差价,应该怎么写科目分录
你好,请问怎么从资产负债表中看出实际现金流缺失
老师,出口应征税报关单用途确认模块没有出来数据是怎么回事呢
老师好,股东分红的账务处理怎么操作,分录怎么写?
老师实际工作中老会说按流水报收入是怎么回事
请问老师 现在想修改个税系统里面的工资 还可以修改吗?
老师你好,那个残保金怎么申报和缴纳
老师你好,企业所得税实际支付职工薪酬,实际发放的是2024年12月-2025年8月份工资,9月份个税已计提但没有发放,填写的时候不包括9月份吗?职工薪酬社保借方有累计数还用加到里面吗?
老师你好 我们公司在8月自查补税 补了增值税 然后说是还要确认收入 然后这些确认的收入以后开票时候是可以冲的 直到把我们交的冲完 然后我们8月开过一张发票 请问这种要怎么进行账务处理
老师,小规模纳税人季度开具异地建筑服务*劳务费,没满30万,用不用在报验户申报?
谢谢老师
不客气 祝您工作顺利