你好!如果还在使用的话,你的原值,折旧按现在的实际金额填写就可以。

老师请问我公司新上的固定资产模块,要把公司所有固定资产录入,公司很早就买的设备,折旧已经提完了,我建卡片怎么填?财务软件是畅捷通T+
老师,你好。请问,软件建账,固定资产之前手工账已经记提折旧了一段时间,公司也有陆续新购进的固定资产。我应该怎么录入初始数据呢?
老师,你好。请问,软件建账,固定资产之前手工账已经记提折旧了一段时间,公司也有陆续新购进的固定资产。我从最初的固定资产录入,期间够入的是不是也要录如?
请问老师,公司购买的固定资产,对方把发票开重了,收到开重的发票当月2021.12月已入账,2022年年初换了新的财务软件,没有录入这项固定资产的期初固定资产卡片,在第三个月收到红字发票,怎么做账务处理
老师请问一下我们单位采用的是用友软件,不小心在固定资产模块误新增了一项资产,因为不知道误增啦,没有上动态建模生成这个凭证,导致财务总账原值比固定资产卡片台账原值小,因为跨月啦!折旧已经计提,需要把这个卡片删除,怎么操作
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
折旧已经提完了,还在使用,按现在的实际金额是什么,是原值吗?入账日期填现在的还是10年前的时间?
你好,填写原值和累计折旧额差额就是你的净残值,报废的时候再处理,
我把累计折旧填完了就可以了吗?净值跟残值留着报废处理吗?折旧那一栏需要填什么吗?
你好!选择再用不计提折旧。
把折旧那一栏前面的勾去掉吗?没有不计提折旧这一选项
你好!就是不再计提折旧了。折旧那儿不勾选。
老师,你看下是这样吗?入账日期填今天的吗?
你好!是可以这样处理的,入账时间按你们建账的时间就可以。
好的,谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢