你好 需要对应的修改下科目的 需要改哈
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
老师您好,我想问一下您知道这个民办非幼儿园的伙食费属于其他业务收入吗?我查了一些说做收入也有说做其他应收付款的,
你好,老师,收到幼儿园小朋友的伙食费,我计入了其他业务收入-伙食费。但是平常饭堂伙食费支出,我又入了主营业务成本-伙食费了。 这样要不要改回来,改为其他业务支出-伙食费???
老师好,我们是幼儿园学校,收到的伙食费,先做借,银行存款,贷预收账款,借预收账款,贷,主营业务收入,成本怎么结转了
您好,会计学堂幼儿园实务关于伙食费的帐收支分别是:借:银行存款伙食费专户 贷:提供服务性收入-限定性收入-伙食费;支出的时候是借:业务活动成本-限定性活动成本-伙食费 贷:银行存款伙食费专户; 我现在的问题是,我们没有伙食费专户,如何在两个科目中建立关联呢?收支都是现金,但是通过现金不能查看到伙食费实时结余?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?