加计扣除和第三季度填写一样的 高新技术减免应纳税所得额×10%

请问老师,图片中第5项:加计扣除减免税金额和高新技术企业减免税金额怎么计算?
老师问一下 加计扣除减免税金额和高新技术企业减免税 金额一样吗?分别怎么计算
老师,这个第五项, 第一,申报加计扣除减免税的研究开发支出 第二,加计扣除减免税金额 第三,高新技术企业减免税金额 我们23年的研发费用是1251千元,上面的三个我怎么计算呢
老师,我企业是建筑制造高新企业,需要填写统计年报,我司23年研发费用是181万,请问统计报表中的申报加计扣除减免税的研究开发支出、加计扣除减免税金额、高新技术企业减免税金额这三项如何计算填写?
火距年报中第四步减免税额,其中研发加计扣除减免所得税额,和高新技术企业减免所得税额如问计算
老师,现在混凝土税率是13了,之前签的合同是3%,那税率直接按不含税提高10个点吗
老师,工作场所防护检测和设备性能检测需要缴纳印花税吗?
老师,你好,我想问下我们跨境广告充值1000美元,商家赠送50美元,我们怎么做分录,是不是借预付账款贷银行存款各1000元,赠送的借预付账款50贷销售费用广告费还是贷营业外收入。
外贸企业,如果我这个月勾选出口进项,是这个月申报退税,还是下个月?
就是那个玉石,就是玉石上面镶了这种K金的这种玉石嘛,它的消费税,然后,在零售环节要不要征税呢?
老师好,原来公司因员工要求想吃好点,本免餐中餐食堂购菜的菜金每月由员工自己承担,其他房租米油盐等都是公司承担,请问一下老师,新增值税法实施后,每月从员工工资扣员各员工承担的菜金费,是不是要交增值税了呀。
汇算清缴研发人员数填几个,这个算比较合理
公司是一家物流公司,小规模纳税人。个人购买了一辆货车8万元挂靠在公司,上物流公司户,每年交600元管理费,车辆需要进行账务处理吗?如果需要应该怎么进行账务处理?管理费应该怎么进行账务处理呢?
老师您好我想问一下公司名下有房产是在2023年买的,北京的公司,这个公司名下的房产2023年买花了77万,我还未入账因为它这个房产买来是为了升值了再卖,我想问老师这个房产我现在还可以正常入账提折旧吗,从2026年1月开始入账提折旧吗,这个房产比如现在不是房子掉价了吗,比如说77万买的,等到卖的时候买家给50万,我还用交税吗,比如房子77万买的,卖价是88万,需要交税吗,意思就是低价卖也是需要交税,高价卖也要交税吗
汽车交通违章做什么科目呢
能不能麻烦您,按这张表给出计算方法