借,银行存款 贷,财政拨款收入 借,业务所动成本~专项支出 贷,银行存款
老师你好,我想请问一下,就是我现在做的是参公事业单位的账,执行的是政府会计制度。我们是去年年底成立的,然后资金的来源是原来的建设指挥部剩余的资金。今年1月收到以后就一直用的这笔资金来开支各项支出。然后在今年的8月份,财政就要求我们把剩余的资金交还给了他们,然后交还以后每次用款都要从财政的大平台走了,我想问的是:1、收到指挥部转移过来继续使用的资金在支出时,预算会计是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余资金交还给财政专户时,应该怎么入账
事业单位收到一笔来源渠道为“财政专户”的专项资金,要求在新会计制度下按照财政专户核算,请问老师我收到此款时如何记账?然后此专项资金发放给员工时如何记账?谢谢
料:某事业单位2021年发生如下经济业务要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的财务会计和顸算会计的分录。暂不考虑增值税业务(1)收取一笔事业活动款项85600元,款项实行财政专户管理,款项已存入开户银行(2)按合同完成进度计算确认预收账款中实现的科硏事业收入45500元,属实行非财政专户管理资金管理(3)在开晨专业业务活动中收到一笔银行存款3800元,系学术活动收入。
某事业单位某年5月发生经济业务如下:1.收到“财政直接支付人账通知书”及相关原始凭证,收到本月经费5120000元,用于支付职工薪酬。2.收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得零余额账户用款额度740000元。3.收到上级主管单位拨入的经费拨款50000元,存入银行。4.开展专业业务活动取得事业收入8300000元,存人银行。该款项应上缴财政专户管理。5.按规定:开展专业业务活动取得事业收人60%即上缴财政专户,40%留归事业单位所有。应上缴的款项已经通过银行上缴。6.收到财政部门拨入专款1000000元,用于开展技能大赛。7.开展经营活动向某企业销售货物一批,取得收入100000元,应交增值税销项税额为16000元,款项已存入银行。8.收到附属独立核算单位上缴的款项88000元,存入银行。9.收到被投资单位分来的利润23000元,存入银行。10.收到债券投资的利息收人1800元,存人银行。要求:根据上述经济业务编制财务会计和预算会计下的相应会计分录。
4,某省级事业单位20x9年发生如下业务,诸分别作出财务会计和预算会计相应的账务处理。(1)某事业单位收到一笔采用财政专户返还方式管理的事业收入400万元,款项己存入开户银行。数日后,事业单位通过开户银行向财政专户上繳收到的该笔事业收入。(2)次月,该事业单位收到从财政专户返还的一部分事业收入360万元,款项己存入开户银行。(3)某事业单位在开展业务活动及其辅助活动过程中通过财政投权文付方式购入一台设各,实际支付价款为70000元。(4)收到市财政局拨入专项经费50万元。(5)用自有资金对附属单位拨付60万元。(6)后勤部门计提固定资产折1日费8700元。(7)將一批桌椅报废,原值70万元,折1日58万元,在消理过程中文付费用0.5万元,清理收入1万元,均以银行存款收付。按照规定处理收支差额0.5万元需要上缴财政。
我想请教个工作中的实务问题:A公司是B公司的控股股东,A公司成员可以在B公司报销吗?(当然,报销的费用都是用于B公司生产经营的)
老师,跟相关部门送礼计入那个会计科目?
老师,购买的工衣开的专票,可以抵扣吗
老师,修建厂房期间,运费直接进入在建工程吗?
老师我是新公司注册完成了,7月份税也报完了,今天给员工社保录入信息是不是也可以
老师,我们是科技公司,今年新成立的,每月都有开技术类的专票,这个印花税是怎么计算的呢?没搞明白
老师,供应商品质扣款是做营业外支出还是冲原材料
你好老师我问一下我们属于建筑公司,如果是甲方以农民工工资形式给我们工程款,这中情况税应该报个税
老师,销售员以前月份销售单价开错了,财务也根据销售单价开具发票给客户了,那现在是要退单重开销售单,还是差价总额补开销售单就行?假如原先实际单价是32000,开成30000,数量是100台,那补开20万的差价销售单可以吗
甲企业是一般纳税人也是个二房东,每月支付大房东水电费,将空置厂房对外出租收取水电费,租金收入适用5%简易计税,收取租赁户的水电物业费怎么交税,税率多少
但是上级单位说此笔资金非财政补助收入 是不是不使用财政拨款收入科目
如果你这个是非财政预算收入,就不用财政收入。
不放入财政拨款收入是不是可以放入事业收入或者其他收入科目 。或者老师有没有建议
如果你这是属于非财政 收入给你的,你可以放其他收入处理的