借,银行存款 贷,财政拨款收入 借,业务所动成本~专项支出 贷,银行存款

老师你好,我想请问一下,就是我现在做的是参公事业单位的账,执行的是政府会计制度。我们是去年年底成立的,然后资金的来源是原来的建设指挥部剩余的资金。今年1月收到以后就一直用的这笔资金来开支各项支出。然后在今年的8月份,财政就要求我们把剩余的资金交还给了他们,然后交还以后每次用款都要从财政的大平台走了,我想问的是:1、收到指挥部转移过来继续使用的资金在支出时,预算会计是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余资金交还给财政专户时,应该怎么入账
事业单位收到一笔来源渠道为“财政专户”的专项资金,要求在新会计制度下按照财政专户核算,请问老师我收到此款时如何记账?然后此专项资金发放给员工时如何记账?谢谢
料:某事业单位2021年发生如下经济业务要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的财务会计和顸算会计的分录。暂不考虑增值税业务(1)收取一笔事业活动款项85600元,款项实行财政专户管理,款项已存入开户银行(2)按合同完成进度计算确认预收账款中实现的科硏事业收入45500元,属实行非财政专户管理资金管理(3)在开晨专业业务活动中收到一笔银行存款3800元,系学术活动收入。
某事业单位某年5月发生经济业务如下:1.收到“财政直接支付人账通知书”及相关原始凭证,收到本月经费5120000元,用于支付职工薪酬。2.收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得零余额账户用款额度740000元。3.收到上级主管单位拨入的经费拨款50000元,存入银行。4.开展专业业务活动取得事业收入8300000元,存人银行。该款项应上缴财政专户管理。5.按规定:开展专业业务活动取得事业收人60%即上缴财政专户,40%留归事业单位所有。应上缴的款项已经通过银行上缴。6.收到财政部门拨入专款1000000元,用于开展技能大赛。7.开展经营活动向某企业销售货物一批,取得收入100000元,应交增值税销项税额为16000元,款项已存入银行。8.收到附属独立核算单位上缴的款项88000元,存入银行。9.收到被投资单位分来的利润23000元,存入银行。10.收到债券投资的利息收人1800元,存人银行。要求:根据上述经济业务编制财务会计和预算会计下的相应会计分录。
4,某省级事业单位20x9年发生如下业务,诸分别作出财务会计和预算会计相应的账务处理。(1)某事业单位收到一笔采用财政专户返还方式管理的事业收入400万元,款项己存入开户银行。数日后,事业单位通过开户银行向财政专户上繳收到的该笔事业收入。(2)次月,该事业单位收到从财政专户返还的一部分事业收入360万元,款项己存入开户银行。(3)某事业单位在开展业务活动及其辅助活动过程中通过财政投权文付方式购入一台设各,实际支付价款为70000元。(4)收到市财政局拨入专项经费50万元。(5)用自有资金对附属单位拨付60万元。(6)后勤部门计提固定资产折1日费8700元。(7)將一批桌椅报废,原值70万元,折1日58万元,在消理过程中文付费用0.5万元,清理收入1万元,均以银行存款收付。按照规定处理收支差额0.5万元需要上缴财政。
投资款必须打到基本户吗?打到一般户可以吗?
建筑业甲供和清包合同条款的签订有什么不同?
每月都发生的劳务是通过累计扣除的劳务申报个税么
购买产品的样品,计入销售费用-样品费,可以税前扣除
老师,您好!我们公司有分两个时间发上月的工资,一个是15日,一个是月底,之前的都是这个月发上个月的工资,也是这个月报上个月的个税,现在错开时间,报税不懂怎么弄了?还是这个月先零申报,等三月报税期再报1月份个税吗?
老师,我们有几个跨区域涉税事项,是2025 年的。当时没有预交申报所得税,2026年2月份,进行了补申报,并预交了所得税。这样的话,需要更正2025的财务报表吗
老师:劳务合同,工资每月5000,必须预扣个税吗,
法院判定金额小于发票开具金额怎么处理
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
但是上级单位说此笔资金非财政补助收入 是不是不使用财政拨款收入科目
如果你这个是非财政预算收入,就不用财政收入。
不放入财政拨款收入是不是可以放入事业收入或者其他收入科目 。或者老师有没有建议
如果你这是属于非财政 收入给你的,你可以放其他收入处理的