同学,您好,预计净残值是企业自行估算的,净值是原值减累计折旧。

老师,请问一下固定资产,我在账无忧需要重新录入数据的嘛??这个固定资产没有折旧完。中途接的账!那个净值跟预计净残值是怎么计算出来的?
老师,想请问我们有固定资产要大改造,我现在要把这个固定资产先转入在建。那么借在建工程也就是净值,借累计折旧,贷固定资产。原来计提折旧时候的残值放哪里?还是不用考虑,谢谢老师!
老师,新建一家公司的账套在填固定资产时该固定资产已经提完折旧的,留有预留净残值,在把固定资产新增后试算不平衡,因为原值-已计提的折旧=预留净残值没有我都填了,但试算不平衡,就少一个净残值,怎么处理
我们有一批固定资产,然后里面已经有一些资产已经计提折旧完了,也没有留下净值,就是全部都计提折旧了,已经折旧完了,也有一部分是没有折旧完的,然后现公司产权变更重新评估,就是把原来已经折旧完的资产又重新评估,变成有价值了,那我这个需要怎么入账?
我们有一批固定资产,然后里面已经有一些资产已经计提折旧完了,也没有留下净值,就是全部都计提折旧了,已经折旧完了,也有一部分是没有折旧完的,然后现公司产权变更重新评估,就是把原来已经折旧完的资产又重新评估,变成有价值了,那我这个需要怎么入账?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
录入错了嘛,不会看
同学,您好,看不清您的具体数字,但是填写的内容是没有错的。
帮我看看这样录入是对的嘛,我不会看,对的做完到8月底,我从9月开始接的,现在录入固定资产是这样嘛
期初累计折旧是到几月份的
9月份的话就是录入8月份的数据对吧。那到8月的话累计折旧是计提了13个月了,应该是11320.79
空调是选择电子设备的吗
是的。空调选择电子设备可以的。
我这样录入正确吗,没有录入过。
是正确的,只是您要核对下您的那个期初累计折旧数据有没有搞错。
净值我录入跟对方的不一样耶,有小数点差别
跟对方谁的不一致?你是中途录入固定资产,你要按你录入时账上的固定资产净值录入
就是上面有颜色的是对方的。我录入的是新的吧。
对方是谁呢?您如果要和他一致,那就要按他的来填写。你那个期初的累计折旧和他的不一致。
是系统生成的,没办法修改
我的期初跟她的一致的呀
32679.21,这不是一样嘛
那你看下你的开始使用日期对不对。
对啊,就是19年7.31。我都填了叫你帮忙看看啊
填写是正确的哈。同学。累计是13个月折旧。最初的图片不太清楚,我看有点像14.不好意思
那就是这样了。
是的。同学。是这样填写的。