你好,是什么原因导致的有1万元的差异呢
老师,我公司给客户发货的金额11万,实际客户需要付10万元,这个后面开票怎么开
老师,我们给客户垫付10万的餐饮住宿,取得普通发票是我们的名头,现在向客户收钱,需要给客户开发票吗?如果按照10万给客户开发票,我们的税率是6%,实际我们就亏了呀
老师,我公司给客户运输货物,货物受损 我赔偿客户10万,客户给我开了一个10万的发票,保险公司给我赔了8万 这个账怎么记啊?客户给我开的是专票 但开的货物名称是白油 好像公司用不上 那税额可以认证使用吗?
老师,请问我们开票给客户10万,他扣除了一部分第三方的佣金服务费0.5万(客服支付,实际由我方承担,属于个人无发票),实际支付给我们9.5万,这个开票与收款的差额我们怎么做?
有老师在吗?想咨询一下,公司收到预付货款10万,总价20万,实际发货金额2万。现在客户要求先开票,可以先把预付款发票10万开出来吗?还是只能根据实际发货2万开出来?
老师,您好,我们是工业企业,然后有一些车间间接性费用,我归集到制造费用—费用里面了,那最后这个科目结转哪去呢?
老师咨询一下,员工现金缴纳25年社保基数调整后的金额,这个该怎么做账
老师,我在认证的时候总是提示认证失败,请问是什么原因
我们公司为小规模纳税人,有一个租户在25年8月合同到期,公司未和他续签合同但是他不搬走,我们把他告上法庭,未签合同的9-10月协商后法院判租户按照租金支付我们占用费,但是无租赁合同,请问这两个月的占用费我报送房土两税时我应该用从租还是从价?收到这笔占用费应该记入其他业务收入还是营业外收入?
老师早上好,单位辞退员工后,因未签劳动合同,员工去仲裁,经调整给员工经济补偿金,请问补的这部分经济补偿金如何做帐,个税如何申报,谢谢
我们把场地承包给一家食堂,我们按营业额10%抽成费用,我们应该开什么发票内容,税收分类编码选什么。
老师,账面的实际发放金额比个税申报金额大(原因是去年计提去年申报个税,今年才发放),所得税预缴申报,填列实际发放金额,填账面的实际发放金额还是个税申报金额
私户发奖励,可以申报个税吗,是不是必须公户发放,再申报个税?
老师,我公司外贸企业,9月份有一笔(禁止出口或出口不退税)货物,9月份做出口转内销开具13%普通发票并已缴纳税款,对应该笔货物10月份开进来13%进项专用发票,10月份可以抵扣该笔专用进项发票吗?还需要在电子税务局开具出口转内销证明吗?
哪些情况经营认定为经营所得?
应该是优惠
你好,具体是什么原因 给予的优惠呢?是商业折扣吗?
应该是商业折扣
你好,需要按11万开具发票,然后增加一行,折扣金额负数1万