借银行存款 贷预收账款 应交税费应交增值税 按月借预收账款贷主营业务收入
按月确认收入,但是我司一次性给对方开出来全额发票,10月份我该怎么做账
老师,我应该按月确认收入,但是9月份一次性确认了全部款项的金额,该怎样调整
收到厂房租金(一年一交)对方公对公,但是未开票给对方(不准备开票给对方),应该怎么做账?还有一次性收到的租金是每月确认收入还是一次性确认整年收入?
老师,2020年5月我收款15W,账上做了确认收入,并且已经开过发票和报过税,2021年4月份我忘记给对方开过发票,于是又开了一次发票且报了一次税,但是账上没有确认收入,现在该怎么处理呢?
我们是一家货运公司,本月应该收客户的运费,但是金额给对方要次月才能确认,确认后再开票,那本月有成本和费用支出,但是本月的收入我怎么记呢?
老师您好我跨季度红冲销售发票,收入和税都冲没了,我结转的成本还用冲吗?
老师,我们房子被法拍了,产生的税金是买方交的,整个过程分录应该怎么做
请问老师,小规模物业公司承租房产再转让,我司维修发生的费用由乙公司(包工包料)如何签订合同和开票?
集团审计,组成部分的微小错报临界值,应该是集团项目组来定,还是由组成部分会计师来定?
老师,现在6月入以前的固定资产,固定资产卡片上是可以填写期初的累计折旧,但是明细账上的累计折旧怎么做才能跟跟固定资产模块一样呢?
有哪位懂得老师能解答一下疑惑,小规模5月公户收到4700元,这个没开具发票,然后目前也没有进项没有成本,这个季度需要申报收入吗
我们公司比较混乱,不知道哪些应该作为研发费用加计扣除
老师,个人独资企业申报经营所得个税时,为什么投资者减除费用每个月5000不让填或者没自动弹出
量产的东西不应该作为研发费用吗?
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人,我在填写增值税申报表主表,免税销售额,我是把账里面的有票收入和无票收入的不含税收入相加在一个数,然后免税额是自动生成的,请问这样是对的吗?
对方只打过来部分款
借银行存款 应收账款 贷预收账款 应交税费 借预收账款贷主营业务收入
全款是95100元,打入48000元, 若借:银行48000 应收47100 贷:预收账款48000 应交税费 5383.02元 这样也不平啊
若按月确认收入,款项未收到是不是不能走应收账款
预收账款=全部价款/(1加税率)