你好,销售部发生的餐费(这个是招待餐费,还是出差过程发生的餐费,还是职工工作餐发生的餐费?)
请问销售部发生的餐费和销售有关的费用可以计入销售费用科目吗
你好,老师,请问。公司规模小,没有销售部,产生的销售费用和招待费,应该计入哪个科目 ,是都计入管理费用吗
1:销售部门谈业务发生餐饮费,交通费,加油费,过路费 分别计什么科目以及明细科目 2: 销售部位谈业务去外地发生餐饮费,交通费,加油费,过路费 分别记入什么科目 3; 员工餐饮费,是不是计入管理费用-福利费 4: 销售费用是为销售产品而产生费用和哪个部门人员产生无关。(比如:销售部门报销交通费,计管理费用而不是销售费用对吗)
老师,企业发生的费用,是按部门来划分计入到哪个科目吗?如管理部门发生的费用就计入管理费用?销售部门发生的费用就计入销售费用吗?还是说按费用的用途来决定到底计入管理费用科目还是销售费用科目呢?
请问老师销售部员工误餐费可以做销售费用餐费吗?
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
我月底计提工资时, 借方:销售费用 贷方:应付职工薪酬-工资(应发数) 次月,发工资时 借方:应发职工薪酬—工资(应发数) 贷方:银行存款—(实发数) 贷方:其他应收款—社保(个人部分) 贷方,应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方:应交税费—个人所得税 贷方:银行存款 我这样做是对的吗,计提的时候不用体现计提个人所得税吧
老师你好,4月份发工资给工人了,但没有申报个税,7月还可以申报吗
房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入?
出差的餐费
你好,销售部发生的餐费(出差的餐费)和销售有关的费用,是可以计入销售费用科目核算的。
嗯嗯,那就行,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢