同学你好 借,固定资产 贷,在建 工程
你好..在建工程买了40台空调..在建工程还没有结转固定资产..空调现在怎么计分录
在建工程,结转固定资产的分录是什么
请问下会计分录在建工程转固定资产的附件是什么
老师,我们买房产交的首付,分录是借:在建工程 贷银行存款,房子 还没有建好我以为要结转到固定资产,我结转的是借:固定资产 贷:在建工程,现在要怎么操作
老师,在建工程转固定资产分录对么
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
在建工程-厂房,结转固定资产的下级也是厂房吗?
同学你好 在建工程-厂房,结转固定资产的下级也是厂房吗?——是的;
好的,老师
好的,祝您学习愉快
老师,还有一点,之前涉及到建设厂房,我都计入了在建工程-厂房,等到有峻工结算单付完款之后,我就要做结转的分录,借:固定资产-厂房 贷:在建工程-厂房,是吗?
同学你好,是这样的;
那么在建工程的总金额,我就要查看科目余额的在建工程科目,看有多少金额,就计入那笔金额,是吧
同学你好,那么在建工程的总金额,我就要查看科目余额的在建工程科目,看有多少金额,就计入那笔金额,是吧——对的
好的,非常感谢老师
不客气的,祝您学习愉快