您好 请问您收票凭证怎么写的分录
老师您好!购入的小额固定资产后面不想入固定资产了,想做费用应该怎么做凭证呢?前面已经做了付款和收票凭证
老师,购买的固定资产,设备已经正常使用,款还没付完,应该怎么做凭证
老师您好,我们公司购买固定资产,款项已付90,发票也开过来了,但是我们固定资产还没有到货,这个记账凭证怎么做呢
您好,老师,我想问下,我购买固定资产取得的专票,我在做账是做的借固定资产,应交税费应交增值税进项税额,贷其他应付款,保存时提示我已启用固定资产模块,不能自己做凭证,用系统自动生成的凭证金额不能修改,那我税那部分怎么办
老师好 我想咨询下 就是之前公司直接购入的固定资产 已经做过凭证了 现在要用应付账款房东的租金顶账 这个怎么调整
老师,房开公司取得的土地,需要缴纳哪些税,税款怎么计算,谢谢
个体工商户再哪里申报税
老师,买凳子,供应商多给了一组凳子,怎么入账呢
公司要清算注销,股东有实缴投资款,亏损一部分,账面上还有一部分款,需要退给股东吗?
小菲老师,继续,男女都有好感哈,你觉得会怎样?不过经济相差甚远
老师!您好!竣工结算报告在达到预定使用状态之前,在建工程转固定资产按哪个时间来?麻烦帮我找一下法条?
老师对方发票开多了,让剩余的金额留着以后开票减少,两次开票金额合计和发票金额对的上,但是分开对不上这样可以吗
老师,员工出差的飞机票、高铁票等是不是需要计算抵扣?
老师好,出口退税中,收到卡板和原产地证的费用如何申报及处理?
老师,建筑行业,进销不一致咋调整?业务是真实,比如进钢材销售发票开的是管,这是不是存在风险?
我截图的那里有两笔分录,就是这批设备的,按固定资产的收票凭证来做的
您截图的分录里面没有涉及到固定资产科目啊
哦,我也不是太明白,我现在要单独把这笔钱做到费用里面去怎么做凭证呢
您小额资产已经收到了吗 借方是暂估
是的,东西已经收到了,已经有了验收单,当时其他同事忘记做费用了,我现在需要把它单独用来做管理费用
就是摘要我也不要清楚怎么写比较好
摘要可以写收到小额资产计入费用 借:管理费用 贷:应付账款-暂估应付账款
我这里还涉及到税,是不是借方要把待确认的税也一起做进去
当期有没有认证抵扣
8月收到票,9月已经认证过了
那您增值税凭证上面已经处理到进项税额了啊
意思就是说我不需要在做关于进项税的凭证了对吧
是的 不需要在做关于进项税的凭证了
好的,感谢老师的耐心回复
不客气哈 欢迎有疑问继续提问