同学你好 预缴的不能退,是抵减的
老师,我们有个项目简易计税,是异地预缴,已经全部交了增值税,但是有一份进项发票,也是对应的这个项目,开的专票,那我们这份进项可以抵扣吗?我的意思,我在别的项目抵扣?
老师,我们公司是小规模的,新成立的,接了个小的工程,按税收优惠今年可以开1%,那我异地预缴是怎么预缴呢?
老师,我们建筑公司开9%的专票,异地预缴了1%的税款,但是我们又有13%的进项票可以抵扣,那我们1%预缴的可以退不??怎么理解呢?
别人挂靠我们我们公司,我们有两个公司,用的建筑公司与甲方签订合同,但是开票是我们劳务公司开的票,项目在异地,需要预缴,那在异地印花税、增值税、附加税所得税以建筑公司名义预缴还是劳务公司名义预缴呢?
老师,关于异地涉税事项我有几个问题想咨询一下:1、我们公司在同省不同市有建筑服务项目,如果不去办理异地涉税,就在本地缴纳税款,会有什么后果;2、如果我们的上家A公司有办理异地涉税预缴税款,我们公司和我们下家C公司是不是都得办理异地涉税预缴税款,如果不办理会有什么后果(针对同一项目);3、如果上家公司A公司没办异地涉税预缴,我们是不是也可以不办;4、如果办理预缴了税款,等工程完工以后,怎么办理异地结算呢?是不是必须得有针对同一项目的进项发票才能抵扣,如果没有就不能抵扣,不跟本地纳税抵扣一样,只要有进项发票就可以抵扣?
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
意思那1%预缴的相当于被13%抵减掉,相当于多交了,可以留以后抵减增值税用?
最后项目完成了你可以申请退税,材料用不完的,材料进项可以用在别的项目,你抵减先用1%预缴的抵减
不太懂您的意思,老师。
你需要先用你预缴的来抵减你的销项哦
这个只能抵扣以后的是不是?
你这个工程要抵减你预缴的,预缴的都抵减完才行
我又不懂了,老师。
比如说这个月应交增值税100 你的预缴是10,原材料是95 你先用10元去抵减100,还剩90 然后再用原材料的90去抵
他是在你报税的时候自己可以抵减的是不
是,就是报税的时候抵减的
好的好的,谢谢老师,
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