你好!可以的.可以这样.

老师,我想请问下,就是我去税局代开了配件发票,我是不是直接可以当做库存商品,然后我这边可以开给客户是吗?就当作是我购进来配件然后我又开出去给客户
您好,我想问下,我当时报个税忘记报社保金额了,然后我就直接申报了(扣税了成功了),后来我又想起来了,然后我就更正申报了!给客户发的工资表是错误的实发金额,请问下我这个社保,下个月我发给客户的实发金额是不是要减去,上个月未扣的社保?
就是我们有家客户是做家具行业的,是制定的,就是我们给客户做橱柜,或者是书柜,还有家具等;然后是去客户家量好尺寸,我们又把尺寸给我们供货商,供货商卖给我柜体(就是已加工好的木板),他们是用平方米来计算,然后我们拿回来要用螺丝钉或者胶组装成书柜或者是橱柜那些,然后销售给我们的客户,我们开给客户的发票是按套来开的,那老师麻烦请问一下,我做账务处理的时候是先进原材料然后再领料进生产成本,然后在入库存商品,再销售;还是直接入库存商品,直接销售呢[愉快]
问一下,我这边有之前给客户销售的A商品的进项票,当时客户A不需要票,但我找我的供应商要了发票,也就说目前有多余的进项票。然后现在我要采购B产品卖给B客户,B客户要求我开普票给他,我能否用A商品的进项票去开给B客户。(我还要保证开给B客户的是B产品的明细)
老师,您好!问下我们采购货物进来,已到货销售出去了,要着急给客户开发票,但是供应商还没给我们开发票,是不是只能先暂估入库,然后就可以给客户开票了呢?
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
那我还想请问下老师,就是如果公司增资对税务有什么好处?
你好!这个对一般的企业没什么好处了.有的要上市,要干啥的,就有要求.一般的没要求.
我是长远的考虑到这一点,就是比如说如果我增资到了1500万,那就是我到时我的实收资本也达到1500万(当然这个到时会实缴这么多钱进来)到时如果企业镇做不下去的时候清算的话,那就有用处了,最起码到时利润那可以扣减1500万出来,然后还有多余的再按股东比例缴纳分红个人所得税
这样的话,是不是会大大减少股东所要交的个税
你好!这个跟利润没关系的了。 因为比如你投10万,有2万利润,是按2万交税。如果你投1500万,利润还是2万,也还是按2万交税
哦,好的,谢谢老师
你好!不用客气的了。
企业清算的时候,不是所有的往来款只要是科目上有余款的,全都当做是利润来算的么,然后用总数来扣除投资者的投资款,如果有差额,就得按差额部分缴纳个税,不是这样的吗?我之前注销过一家公司,税局那边就是这样的
你好!不是,投资款不用这样算。