你好!可以的.可以这样.

老师,我想请问下,就是我去税局代开了配件发票,我是不是直接可以当做库存商品,然后我这边可以开给客户是吗?就当作是我购进来配件然后我又开出去给客户
您好,我想问下,我当时报个税忘记报社保金额了,然后我就直接申报了(扣税了成功了),后来我又想起来了,然后我就更正申报了!给客户发的工资表是错误的实发金额,请问下我这个社保,下个月我发给客户的实发金额是不是要减去,上个月未扣的社保?
就是我们有家客户是做家具行业的,是制定的,就是我们给客户做橱柜,或者是书柜,还有家具等;然后是去客户家量好尺寸,我们又把尺寸给我们供货商,供货商卖给我柜体(就是已加工好的木板),他们是用平方米来计算,然后我们拿回来要用螺丝钉或者胶组装成书柜或者是橱柜那些,然后销售给我们的客户,我们开给客户的发票是按套来开的,那老师麻烦请问一下,我做账务处理的时候是先进原材料然后再领料进生产成本,然后在入库存商品,再销售;还是直接入库存商品,直接销售呢[愉快]
问一下,我这边有之前给客户销售的A商品的进项票,当时客户A不需要票,但我找我的供应商要了发票,也就说目前有多余的进项票。然后现在我要采购B产品卖给B客户,B客户要求我开普票给他,我能否用A商品的进项票去开给B客户。(我还要保证开给B客户的是B产品的明细)
老师,您好!问下我们采购货物进来,已到货销售出去了,要着急给客户开发票,但是供应商还没给我们开发票,是不是只能先暂估入库,然后就可以给客户开票了呢?
我们需要开一张发票给对方,就是人家租了我们的顶楼放东西,这个我是开经营租赁场地租赁还是开什么?
老师客户单位先支付的账款记预付账款好还是记应付账款?
小规模纳税人2024年年底结转增值税时,结转错误科目,24年错误分录是借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:应交税费–转出未交增值税,这笔钱应是结转成借:应交税费–应交增值税–减免税额,贷:营业外收入–政府补贴,现在应该怎么处理?
老师,建筑上开票清包工的一般纳税人怎么开票?增值税新规后,可以开建筑服务*劳务费嘛?还是开建筑服务*工程服务
请问,如果母公司要去开分公司,母公司的对公账户上的钱直接转出去吗,还是未分配利润上的钱转出去
生产采购的紫外线灯管和移动式紫外线车,是计入制造费用,还是固定资产,不到2000元
老师,解除劳动关系取得的一次性经济补偿收入应纳个人所得税={[(一次性经济补偿收入-免税收入额-实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金)÷工龄-费用扣除额]×适用税率-速算扣除数}×工龄。 公式中“费用扣除额”含专项扣除吗?“实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金”是工作年限里所有的金额吗?
老师,缴纳实收资本印花税需要计提吗?计提和缴纳的分录都怎么写?
勾选上月发票。提示未到统计确认日期无法统计确认,怎么办
2023年年末预收货款,24年初服务完成,开免税发票,25年年末对方说发票错误,只冲红(重开额度不够),26年重开免税发票(总金额不变),该如何账务处理?税务方面又该怎么调整申报?
那我还想请问下老师,就是如果公司增资对税务有什么好处?
你好!这个对一般的企业没什么好处了.有的要上市,要干啥的,就有要求.一般的没要求.
我是长远的考虑到这一点,就是比如说如果我增资到了1500万,那就是我到时我的实收资本也达到1500万(当然这个到时会实缴这么多钱进来)到时如果企业镇做不下去的时候清算的话,那就有用处了,最起码到时利润那可以扣减1500万出来,然后还有多余的再按股东比例缴纳分红个人所得税
这样的话,是不是会大大减少股东所要交的个税
你好!这个跟利润没关系的了。 因为比如你投10万,有2万利润,是按2万交税。如果你投1500万,利润还是2万,也还是按2万交税
哦,好的,谢谢老师
你好!不用客气的了。
企业清算的时候,不是所有的往来款只要是科目上有余款的,全都当做是利润来算的么,然后用总数来扣除投资者的投资款,如果有差额,就得按差额部分缴纳个税,不是这样的吗?我之前注销过一家公司,税局那边就是这样的
你好!不是,投资款不用这样算。