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老师好,请问支付办公室装修费9万元,要怎么入账?如计入长期待摊费用,按月摊销,要摊销几年?还有这笔费用是法人个人垫付的,收到装修费发票可以用公账把钱转给法人吗?

2020-11-02 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-02 16:42

按你们租期摊销这个,需要按你们租期,这个贷其他应付款-法人,收到装修费发票可以用公账把钱转给法人吗? 可以的,

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快账用户9847 追问 2020-11-02 16:45

老师:我们租期是一年,按一年分摊吗?还有收到发票做:借:长期待摊费用-装修费 贷:其他应付款-法人 按月分摊:借:管理费用-装修费 贷:长期待摊费用 支付法人垫付费用时 借:其他应付款-法人 贷:银行存款,这样对吗老师?

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齐红老师 解答 2020-11-02 16:50

那这个挂借待摊费用或者是预付账款 -装修费   贷:其他应付款-法人 按月分摊:借:管理费用-装修费 贷:待摊费用或者是预付账款 -装修费 支付法人垫付费用时 借:其他应付款-法人 贷:银行存款

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快账用户9847 追问 2020-11-02 16:52

那我就按租期一年分一个月7500分摊,老师如果计入长期待摊费用可以摊一年吗?

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齐红老师 解答 2020-11-02 16:58

这个刚好一年这个原则是可以使用长期待摊费用,但是这个之前学员有做这个,反馈说税局那边不让做这个,说大于1年才可以做这个,你这个刚好一年这个直接挂这个就可以待摊费用或者是预付账款 -装修费

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