不正确 你这里只是在这个土地上面建这个项目,那么并不是说需要将这个无形资产转到在建工程,只是说再见的,这个过程当中,这个无形资产的摊销计入在建工程就可以了。

老师麻烦你给我讲哈第三题,答案我还是不明白
老师,这是前期差错更正的题,麻烦给我讲一下这第四道题,谢谢啦!
老师,这道题的第三小题,我是按照5期来算的,但是答案是按4期,麻烦老师讲解一下,我哪里理解错了?
老师,这道题360那个损益调整是怎么来的 麻烦详细讲一下,谢谢!
老师,这个题解析跟我理解的不一样,麻烦给详细讲一下,谢谢
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
老师,麻烦把分录也给我写一下
你这里每月摊销2,4-9月自用,10-12月在建 借,在建工程6 贷,累计摊销6 2分录冲红
老师,这个摊销12和在建工程1188我就不懂为啥这种的
就是把错误分录冲销处理的,你这里就是,不应该转在建工程,所以反方向冲减
好的,谢谢老师的耐心解答
不客气,祝你工作愉快