不正确 你这里只是在这个土地上面建这个项目,那么并不是说需要将这个无形资产转到在建工程,只是说再见的,这个过程当中,这个无形资产的摊销计入在建工程就可以了。
老师麻烦你给我讲哈第三题,答案我还是不明白
老师,这是前期差错更正的题,麻烦给我讲一下这第四道题,谢谢啦!
老师,这道题360那个损益调整是怎么来的 麻烦详细讲一下,谢谢!
老师,这个题解析跟我理解的不一样,麻烦给详细讲一下,谢谢
老师这道题不是太懂,麻烦老师给我讲解一下,谢谢您
进项勾选提交不够可以继续勾选提交吗还是必须一次勾选
你好 想问一下关于发票额度调整,上传资料,请问固定资产是提供购买固定资产的发票吗?
算7月份的工资,员工每月公休是4天,7月份请假了5天,工资结构是2800的底薪➕200全勤,他的工资是多少呢
老师,钱收不回来,坏账要怎么做?要交税吗?
老师,我们公司2023年开了9万的进项发票,税务局现在要我们把发票重新做账,扣税,这个账我怎么调整或者处理
老师这边公司帮其他公司付了车辆保险款,做账做应收账款还是其他应收款
公司和大学签订研究生联合培养合作协议,学校的研究生入职我们公司研发部门实习,我们支付学校一笔联合培养费用。这个研发费用入什么科目合理呢?入培训费还是捐赠赞助费?学校给我们开的票一半是培养费,一半是捐赠发票。
老师好,有两个问题,麻烦解答, 1,7月开的发票有一部分不能确认收入,这部分增值税有什么办法可以冲销吗? 2,还有一张2019年的进项票没有勾选,现在还可以勾选吗?
老师,您好,公司是一般纳税人,4月份异地缴款,5月份缴纳的税款,然后我报7月份税时,抵扣了4月份异地缴款的税额,请问增值税,还有附加税科目录入几月份呢?我录入到7月份账里可以么?
老师,新企业小规模股东投资款多打了钱给公司,怎么处理?
老师,麻烦把分录也给我写一下
你这里每月摊销2,4-9月自用,10-12月在建 借,在建工程6 贷,累计摊销6 2分录冲红
老师,这个摊销12和在建工程1188我就不懂为啥这种的
就是把错误分录冲销处理的,你这里就是,不应该转在建工程,所以反方向冲减
好的,谢谢老师的耐心解答
不客气,祝你工作愉快