同学你好 提前收到甲方的工程款计入合同结算
建筑施工行业,人工工资先计入合同履约成本 确认收入时再从合同履约成本转到主营业务成本。请问一下这个确认收入是指的是收到甲方的工程款,还是指工程竣工结算以后呢?八月已经收到甲方支付的工程款50万
老师,建筑公司,我们使用了新会计准则科目,但是导入里的科目没有合同结算这个科目,我想请问我收到甲方的工程款是做应收帐款还是我自己新增一个合同结算科目?我们是以开票时确认收入的
建筑公司,我们是按开票来确认收入的还使用工程结算这个科目吗
建筑公司,按开票确认收入,提前收到甲方的工程款计入预收账款还是合同结算科目啊
老师你好!我是建筑劳务公司记账会计,第一次接手,我确认收入都是按开票,成本按对应收入结转,工程完工以后,甲方拨余款,我还能按开票确认收入结转完工以前月份成本吗?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,那在开票之后收到的呢
借:合同结算 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
谢谢老师,合同结算的编码您知道吗
目前好像还没有公布 我们的在线账套 以及 中国会计网都没有找到