您好,不能,用于做饭不能抵扣,借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷银行
买回来大米,一种方式发给公司员工,一种方式是饭堂阿姨做饭大家工作餐。对方给我们开的是专票,请问第二种方式我们能抵扣吗?
公司买的油跟米啥的可以开专票抵扣吗。怎么做账呢。就是请了一个厨师专门给员工做饭的
老师,您好!请问一下,我们公司进了500多万的一个设备,对方开了专票,抵扣联给到我们了,我们是跟另一家公司做融资租赁,发票就压在那个公司,我们怎么做账呢?还有这个专票可以可以现在做抵扣?谢谢!
老师 请问员工零星够买烟没有发票 金额900元,那么可以用个人上班加油的汽油票报销抵扣吗?公司另外有公车(公车有专门开专票)
我们是建筑公司,从超市购买的购物卡,超市开出米油专票,我想知道除了做员工福利还可以做什么科目并且可以用于进项抵扣
老师好,问下个体户定额征收的,然后还需要下载个人所得税报年度的经营所得汇算清缴吗?还是开票超了才申报年度经营所得汇算清缴?
老师,购买固定资产,单价超过5000元 借:固定资产 5000 贷:银行存款 5000 折旧 借:管理费用 138.88 贷:累计折旧 138.88 这样对不对
按揭车怎么做账,挂什么科目还按揭款怎么做
计提给经理使用的自用汽车折旧,能直接做分录 借管理费用 贷折旧吗? 还是需要通过应付职工薪酬来过度?
请问29期校长课里教工业实操吗?
老师 建筑工程上买的商务用车40万放到固定资产,折旧放到管理费用 还是工程施工里面
汇算清缴的时候,固定资产折旧填完有些不合适的地方,可以预提风险提示吗,从哪看
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
你好,老师。去年年底有一个员工提前预支了工资,我做分录时,是借:应付工资 其他应收款, 贷:银行存款,今年二月份我请假没有在,之前的会计在2月份发放工资时直接做成借:应付工资,贷:银行存款款,我现在要修改,要怎样修改,我也有点迷糊了。
连锁加盟商的投入,分红怎么核算的