你好,同学。 你这是销售13%税率,如果你购进13%才可以抵扣更多 进项,如果购进不足13%,你就要交税交得多

我公司是一般纳税人,收到一张小规模纳税人开的3%农产品专用发票,注明金额是1724658.83元,税额是51739.77元,当月可抵扣进项税额为多少?
幼儿园厨房用品,大锅灶固定资产分类,水他不工作台什么分类,和面机什么分类,电梯什么分类?折旧年限,操作呢?
老师,账上预付挂账,发票确定已经收不回来了,但是货之前就已经收到了,账该怎么做
幼儿园购买厨房用品超过2000元有20项计入固定资产计9.9万,需要一张一张做固定资产卡(用友U8),还是做一个卡片厨房用品1套?
定额定期一个月应纳税经营额为78,000,已开票27万得普票按照一个季度来算,有什么影响
有没有深圳那边的老师?我想过完年了去深圳那边发展,40的宝妈,中级职称还没拿到,有多年总账会计的实操经验,我平时也关注深圳那边财务相关招聘信息,大部分招聘电商会计或工厂里的,看我没这个工作经验就Pass了,我们西北这边我现在找不到合适的工作,不是嫌弃年龄太大带娃的就是距离太远赶不上上班,实在困难地才想突破自己这个地方,不是我异想天开
会计继续教育什么截至?
幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品,借低值易耗品/厨房用品的,贷银行存款。厨房用品中还有灭火系统,不用单独再设一个低值易耗品科目吧
你好,我现在这个信用卡能花多少?
帮忙给我教下如何对账,谢谢
是的,现在有些购进票才1%的税率,如果后面减免税(销项一进项)应交的税全就达不到,老板说税率达不到,税局减补税,我没弄懂是什么意思
按理就算取得了1%的税票,如果有应交增值税不是应该全额减免了吗(先交后退)?是按应交增值税70%减呢还是100%减免税,比如销项税减进项税后是50万,应减免是按50万x70%呢还是50万x100%减免
你这交多了,补税,就是正常的啊。 你这进项少了,要交税。 你减免是按你应该交的部分减免,70%
老板说的补税又是怎么回事?还是没有弄懂,
你税局这边要交税,因为你抵扣的少。这就是你老板的意思
不是税务局要求我们交,而是根据计算出来的应交增值税交纳,对吧?
比如你销售 100,交13,正常进项 可以拿到10,你只交3 但是现在,你供应商问题只给了你8的进项,你是 不是就交了5 那差额你不是损失了,你要找回来啊
嗯嗯,意思是取得的进项税是13的,对减免税金额就没有什么影响,如果进项税是8个点的,公司抵扣的进项税就减少了,就要多交增值税,而交纳的增值税是按70%返回,所以票据进项税税率低了,返回的税额就少
是的,就是 这个意思的。
比如销项税1000元,进项税都是(13%)的600元,应交税金400x30%=120元,如果进项税有9%的,有3%的,合计450元,应交税金550x30%=165元,相当于多交45元
是的,就是 这个意思的