你好小企业会计准则的话 不用这个科目。 不用的话 你就删除了 。 直接用未分配利润来做。
我们适用的小企业会计准则里是没有以前年度损益调整这个科,我自己添加了这个科目,应该没有什么影响吧
我们适用的小企业会计准则里是没有以前年度损益调整这个科,我自己添加了这个科目,应该没有什么影响吧
老师好,小企业会计准则会计科目没有以前年度损益调整,可以自己在用友里添加吗
老师我快账里面选的小企业准则,有个科目没有以前年度损益调整,我现在应该进那个科目合适
老师您好,需要调整以前年度损益的,但是用的小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目,这个怎么做以前年度损益调整?应该 挂哪个科目?
我想问下合伙账目怎么算
仁信房地产公司为安置H座的动迁居民,使用A座作为周转房,H座完工后,A座周转房安置居民搬出,公司准备销售A座,发生维修费368000元,已通过银行支付,会计处理为()。A.借:开发成本——H座368000B.借:开发成本——A座368000C.借:管理费用368000D.借:销售费用368000E.贷:银行存款368000
某大酒店存货采用永续盘存制,上月末厨房清查尚有存货3800元,已做假退料处理,本月初的会计处理为()。A.借:主营业务成本-3800B.借:主营业务成本3800C.贷:原材料3800D.贷:原材料-3800
某旅行社系一般纳税人,增值税税率为6%,某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元(含税),均取得增值税普通发票,款项已通过银行支付,会计处理为()。A.借:主营业务成本600000B.借:主营业务成本636000C.借:应交税费-应交增值税(销项税额抵减)36000D.借:应交税费-应交增值税(进项税额)36000E.贷:银行存款636000
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月15日购进服装一批,增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%,运费发票显示价税合计10900、增值税率9%,采购费用记入当期损益,款项已通过银行支付,商品尚未收到。会计处理为()。A.借:在途物资566500B.借:在途物资576500C.借:销售费用10000D.借:销售费用10900E.借:应交税费-应交增值税(进项税额)73645F.借:应交税费-应交增值税(进项税额)74545G.贷:银行存款651045
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
年末,从结余中提取专用基金36万元。A.借:非财政拨款结转360000B.贷:非财政拨款结余360000C.借:非财政拨款结余分配360000D.贷:专用结余360000E.贷:经营结余360000F.借:其他结余360000G.财务会计不做处理
年末,结转使用财政专户资金支付的管理部门会议费11万元。A.借:财政拨款结转110000B.借:非财政拨款结转110000C.借:财政拨款结余110000D.借:非财政拨款结余110000E.借:其他结余110000F.贷:事业支出110000G.财务会计不做处理
某高校计提本月管理用固定资产折旧348758元。A.借:业务活动费用348758B.借:单位管理费用348758C.借:事业支出348758D.借:其他结余348758E.借:专用基金348758F.贷:固定资产累计折旧348758G.贷:固定资产348758H.财务会计不做处理1.预算会计不做处理
我在9月份用来做这个这个会计凭证。没什么影响吧
你好 你都做了 也结转了影响不大 。以后别用
以前年度损益调整是不是只在资产负债表上体现,利润表上不提现
你好 因为这个以前年度损益调整是过渡科目不会在利润表体现 到时会转未分配利润去。 是的
就是因为这个科目,导致我资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数=利润表“净利润”科目累计数不等,没关系的吧
你好 是的。 你调整了以前年度损益调整科目 就会导致你勾稽关系不平衡 。 差额就是这个金额就对的。
差额就是以前年度损益调整的金额,谢谢影响力勾稽关系不平衡,没关系的吧,因为我们是一般纳税人,每个月要在电子税务网上报财务报表。没影响吧。不平衡也是对的哈
你好1. 是的 不影响。 就是调整这个科目 就会导致不平衡的 。 对的
那我这个凭证年末还需要做什么处理不。
你好 不做处理了 。 就这样来做分录
好的,谢谢老师
没事的。希望能帮到你