你好,你直接是在当期用分录调整,然后再去修改之前申报数据。 你首先是按申报数据,进行建账,然后进行分录调整。

调整以前年度的坏账,以前年度汇算清缴已报,且审计发现以前年度账有重大问题,这样修改是反结账去改好,还是统一调整在现在当月,做调账处理?把账调正确,以前年度账错误很多的,税是空报,公司属于地产开发公司,我该如何调账比较好呢?
审计出来发现以前会计的账有很多错误,我是新接手会计地产开发会计,需要做以前年度差错更正处理,我是有的一开始科目就挂错了很多年,我是改会计科目好呢,还是调账在当月,把错的地方全部调正确,但是调账很麻烦,反结账回去改问题也很多改不完,不反结账改的话,以前年度的账也不漂亮,我该怎么办呢?
老师你好 我们是电商企业,收入都报无票收入,电商有扣佣金费用,对方没有给我们开票我就没有做费用没入账,现在已经年底结账了,怎么处理比较好呢?听说汇算清缴前都可以调,是直接在之前账单调还是新的一年用以前年度损益调呢?如果按之间的反结账调,可是我财报跟企税都报了,怎么样处理呢
老师你好 我们是电商企业,收入都报无票收入,电商有扣佣金费用,对方没有给我们开票我就没有做费用没入账,现在已经年底结账了,怎么处理比较好呢?听说汇算清缴前都可以调,是直接在之前账单调还是新的一年用以前年度损益调呢?如果按之间的反结账调,可是我财报跟企税都报了,怎么样处理呢
老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
老师好,建筑劳务公司1季度给甲方开发票100万甲方付款80万暂估20万成本借:工程施工:80万工程施工-暂估20万,贷应收80万其他应付款--人工费20万,期末结转成本100万贷成本100万,2季度甲方回款20万这是暂估余额是0 怎么体现红冲20万的暂估成本,谢谢老师
老师好,我们是一家一般纳税人的餐饮企业,其中股东之一是企业,约定按照营业收入5%进行分红给该股东。我们餐饮企业实质上是亏损的。这种情况会计分录如何做?该股东分红款需要我们公司代扣代缴分红税吗?
个转企,账面上还有进项发票和固定资产怎么清理
老师咨询一下,公司是做农产品的,一个供应商老板联系的,一直开普通发票进项票,付款老板不说每个月8万左右,每个月的票都是挤挤巴巴的不用还不够。用了一直挂账应付账款。那这样下去不付款发票一直在用不好吧。老板意思财务自己解决就是用库存现金。如果一直不付款发票用了不好吧
个人租车给公司,一年租金12000元,一次性代开发票12000元,需要缴纳多少税金
老师,这个工伤补助金是社保局发给员工还是公司给员工
广告费专用发票在实际进项税抵扣中,是不是按销售收入如100万✖️15%上限✖️6%的税率
那销项进项怎么去做分录呢
外贸企业的应收账款,中信保赔款70%,收到的赔款冲减应收,差额做营业外支出-坏账,这部分差额做了坏账是否可以全额税前列支的
老师我们公司有笔房屋租金,告知是违约金(6600),我们记了营业外支出,现在让他们写说明销账,告知是因为合同到期他们超期住了20天,抵了房租,请问我今年要更正吗?今年怎么做账务更正?